
6月初,有两家合作公司在增值税发票综合服务平台认证我公司发票时,提醒我公司为非正常户或走逃失联企业。我公司随后联系了税务局和税务专管员,对方均说我公司没有问题,是正常户。开票报税都正常,唯独平台老是提示那个,联系了平台管理公司,对方说是“异地协作平台”给认定的。我给税务局打电话,他们说不清楚这个平台。现在就卡着了,有懂的老师吗?怎么解决?
老师,我公司是商贸公司,是洋河酒的总代理。去年法人从平台上贷款两百万,今年贷款三百万,洋河酒厂为担保人,我们公司进货的时候,洋河酒厂那边直接就在平台上扣货款了。我们这边的账应该怎么记?贷款没有走公户,但是货款实际是通过法人贷款付的
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师,我想问一个问题,就是我们是做内账的,不涉及对外,也没有涉及到税的问题,就是有这种情况,就是我们先收了钱,客户没有拿货,但是也要通过应收的贷方反映,还有就是我们付给厂家的款是货没给我们提前给的款,就会用到应付的借方,这样子下来的话,到最终的应收应付跟老板娘那里的肯定也是对不上,现在怎么解决这个问题,就是以后老板娘让我给她对数的时候,一定要把应收应付给他对的特别准确他有一个就是开单的软件叫做捷作,我不知道您听说过吗?就是一个在前台不停卖货的一个开单软件,老板娘主要看这个软件,那么到时候我的音收音符跟他肯定对不上,现在怎么解决这个问题?
老师您好,基本户办了个扫码收款,扫码收款是一天汇总一笔到账,客户扫码支付,给客户开票,扫码收款是看不到客户的名字,这种要怎么作账,简单方便
我们公司是做土豆加工的,我们把土豆加工成淀粉,再把加工淀粉过程中形成的薯渣加工成饲料,那我们把薯渣加工成饲料使用的增值税税率是否直接按9%税率呢?但是我们确实是把食物深加工的过程中形成的残渣制作的,是否要用13%的税率呢?
老师好,之前开了个个体工商户不用做账的,但一年大概开了30-40万发票,现在没业务,想注销,要怎么处理有什么流程吗。税务没申报税的那种
安全经费列支釆购的无形资产,是否在购入当月一次性全部计入累计摊销?
开保洁服务税收编码是哪个
老师您好,请问一下租赁的厂房租期为10年,房租按年支付的话,这个费用是怎么摊销,是按年还是按月摊销?
老师您好,请问一下支付大额的装修费用,做内账的话要附上纸质的合同复印件吗?
老师我们有一个患者做的牙是23年做的,23年的23年的时候是个体,我们现在是公司,当时花了4万现在她要开发票 这种情况怎么处理呀
老师您好,请问一下是不是连续6个月无开票无收入,零申报的话,税务局会重点关注稽查,假如碰到这种情况,我们作为内账会计应该怎样应对
补做25年3月的账,汇率用什么数据呢,在哪查呢