您好,是月末结转清零即可
我想咨询下月末或年末进项税额和销项税额转出的处理,应交税费-应交增值税-转出未交增值税是个备抵科目吗?转出未交增值税的余额如何处理?
老师您好,请问应交税费——进项税转出月末是否转入应交税费——未交增值税科目,谢谢
老师您好!房产公司会计账务处理,应交税费——应交增值税——销项税及销项税额抵减、进项税、进项税额转出、预交增值税需要转平吗,是月末转平还是年末转平,是否全部转入应交税费——未交增值税科目,谢谢
老师您好!加计抵减结转增值税时入借:应交税费一销项 贷:应交税费一减免税款(加计抵减)应交增值税一进项 转出未交增值税 还是借:应交税费-销项 贷:应交税费—-进项 应交税费转出未缴增值税 也就是加计抵减的金额入应交税费一减免税款还是包含在未缴增值税里?谢谢
前提是销项>进项,月末进项税额/销项税额/进项税额转出,月末需要分别结转吗?这个分录需要做吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-转出未交增值税 还是只需要做这个分录:借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
给公司经常做ppt的兼职人员,可以按工资薪金缴纳个税吗
老师,这题为什么C不选呢?
创投制合伙企业按年度所得整体核算是什么意思?
郭老师,销售公司汽车,就是二手车,开什么大类,品名是开小轿车还是什么车就开什么车吗
老师,为什么答案中,关于税金要减去进项220呢?
老师你好,公司是一般纳税人(销售货物),24年8月发生的业务,但是当时会计没入账,因为以前账给代账公司做,加上公司没有仓管。代账公司是根据开具的发票、取得的发票和收支做账的。25年4月才开票给客户(业务实际发生在24年8月份,但是当时没入账)现在开票给客户可以把账做到25年4月份吗?还需要调24年的账吗?做汇算清缴要调吗?
老师,请问公司接了其他公司的钱陆陆续续差不多700—800万,我做分录是借银行存款,贷其他应付款,可以吗?
护照换新的,号码好像也变了,这影响申请的补贴吗?
直播回放在哪里找,请回答一下
公司销售自己的二手车,大类选什么
那为什么还有一个应交税费——应交增值税——转出未交增值税科目,怎么运用
您好,是通过应交税费应交增值税(转出多交增值税和转出未交增值税)结清应交增值税,结转应交税费未交增值税