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老师,我们这个月有一笔进项税额转出,现在月末结转的时候,怎么平应交税费~应交增值税这个科目?

2023-10-12 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 10:48

借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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快账用户8829 追问 2023-10-12 11:12

进项税转出要转到进项??

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齐红老师 解答 2023-10-12 11:16

不是,这是结平应交增值税下三级明细

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快账用户8829 追问 2023-10-12 11:18

我输完这笔分录,就是差那个进项税额转出在借方,不懂怎么做

我输完这笔分录,就是差那个进项税额转出在借方,不懂怎么做
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齐红老师 解答 2023-10-12 11:21

借:应交税费- 未交增值税 贷:进项税额转出

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快账用户8829 追问 2023-10-12 11:28

做了这笔分录应交税费科目平了,可是未交增值税不对,我未交增值税是475.51元

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快账用户8829 追问 2023-10-12 11:30

老师你看下

老师你看下
老师你看下
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齐红老师 解答 2023-10-12 11:38

做调整分录调平。通过营业外收支调整

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快账用户8829 追问 2023-10-12 11:43

借:营业外支出,贷:应交税费-未交增值税

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齐红老师 解答 2023-10-12 11:45

是的,直接调整平即可

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快账用户8829 追问 2023-10-12 11:46

平了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-12 11:47

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2023-10-12
你好,应交税费应交增值税转出未交增值税
2021-05-17
可以结转 结转到转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-09-12
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2024-08-01
你好,进项、销项这些不动,就是按照计算出来的需要交纳的税,转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后应交税费-应交增值税(转出未交增值税)需要转到未交增值税科目。之所以你说的这种是不结转到未交增值税,因为你是当月缴纳当月的情况,所以直接用应交税费-应交增值税(已交税金)即可。
2020-11-07
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