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老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。那我们系统里面怎么改?对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。我们当时系统里面也没有在4月做销售退货处理。

2026-06-02 16:56
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齐红老师

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2026-06-02 16:57

系统不改发货日期,仅修改结算月份为 5 月、标注待结算;财务 4 月做未开票收入报税,5 月开票冲无票。

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系统不改发货日期,仅修改结算月份为 5 月、标注待结算;财务 4 月做未开票收入报税,5 月开票冲无票。
2026-06-02
5 月入库单不能做在 4 月,4 月付款记预付账款,5 月入库再转库存商品。 调拨单做在 5 月。 4 月库存商品负数不合理,先冲回 4 月多结转成本,5 月按实际销售结转。
2025-05-15
首先,明确当时的对冲处理: 当时子公司股权转让,系统账对冲结清,说明在那个时点,对相关的应收账款和应付账款进行了处理,认为该业务已经完结。 现在收到货款的账务处理: 由于之前的对冲处理可能已经将相关科目清零,现在收到货款,可以先确认这笔货款的性质属于以前未结清业务的后续收款。 可以做以下账务处理: 借:银行存款(收到的货款金额) 贷:营业外收入(或其他合适的科目,视具体情况而定,因为这属于意外的收入,不属于正常经营活动产生的收入,也可以考虑使用以前年度损益调整科目,如果涉及调整以前年度的财务报表)。
2024-11-05
那当时你这一部分是做报废了吗?还是销售出去了?你看一下有没有销售记录。
2025-08-20
如果你们做联营收入那就是联营商不给你开商品发票了哦 联营收入的意思就是你们出一个地方他们摆在你们的柜台然后出售
2024-05-17
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