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老师,我们公司预交6-8月的租金了,在5月份的时候交的,预交部分不是本月的租金,所以预交部分租金放入哪个科目以后转到租金呢?

2026-06-03 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-03 17:58

您好,
借:预付账款
贷:银行存款

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快账用户1574 追问 2026-06-03 18:00

之后逐月再从预付转到费用吗?

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齐红老师 解答 2026-06-03 18:01

是的, 是的,就是这样的

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您好,
借:预付账款
贷:银行存款
2026-06-03
你好,你每个月的租金是多少钱? 本来是5月份交1~5月份的,是不是?
2025-01-10
分月开具发票,就分月确认增值税 。一次性开发票,不一次性交增值税
2023-03-30
对的,是的,你的成本需要按月分摊。
2023-11-20
报税时按未结转的预收房款金额算 3% 的预缴税,已结转收入的部分不用减。 增值税:未结转预收房款 ÷(1 %2B 税率)×3%; 土增税:(未结转预收房款 - 预缴增值税)× 预征率; 5-10 月未预缴的部分要尽快补,避免滞纳金。
2025-11-05
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