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比如建筑类公司24年10月申报印花税之前都是按次申报的,可能当时没注意在填写10月份印花税申报表选成了按季申报,导致了24年10月份申报按季申报,后面也没进行按季申报,一直到至今,像这种情况应该怎么处理呢?

2026-06-04 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-04 09:25

同学,你好
你现在还是按次申报吗?

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快账用户7366 追问 2026-06-04 09:53

不清楚,问了电子税务局客服老师,说的像这种情况需要补报之前按季申报的印花税,因为从24年10月之后就没有收入了,所以就没有申报过印花税税种。 我想问老师这种情况我应该怎么去处理呢? 确实是24年10填写是没有注意选错了按季申报。

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齐红老师 解答 2026-06-04 09:54

同学,你好
需要补报之前按季申报的印花税
你只是选错方式,税额没有错。我觉得不要补

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快账用户7366 追问 2026-06-04 09:54

而且24年10按季申报印花税,之后也没有提醒需要申报印花税,所以一直也没有管,这种怎么处理呢

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齐红老师 解答 2026-06-04 09:57

同学,你好
你24年后面没有申报印花税吗?

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快账用户7366 追问 2026-06-04 10:12

是的,按次申报不是有收入才进行申报? 我以为24年10月申报的印花税是按次申报的,结果当时可能点错了导致是按季申报,后面确实也没有业务就没有收入,就没有申报印花税,这种情况应该怎么处理呢? 因为马上有收入要开票了,所以.....是先去找老师把这个按季申报的印花税改为按次申报后再进行开票申报印花税?还是怎么弄呢?

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齐红老师 解答 2026-06-04 10:16

同学,你好
先去找老师把这个按季申报的印花税改为按次申报后再进行开票申报印花税

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快账用户7366 追问 2026-06-04 10:19

就是首先是大厅找老师修改,然后看大厅怎么说,需要找管理员再说嘛 那我应该怎么和老师沟通老师才能修改成按次申报呢? 这种情况会写情况说明?还需要带上其他的相关资料进行佐证?

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快账用户7366 追问 2026-06-04 10:21

因为25年第一季度开了发票,8000元,这个是之前合同的金额,也交了印花税的

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齐红老师 解答 2026-06-04 10:21

同学,你好
就说之前应该按次,申报成了按季度,要求更正

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快账用户7366 追问 2026-06-04 10:25

24年申报印花税时包含了这个项目金额8000元,像这种情况也一样的? 这种情况大厅直接就可以给我修改为按次?

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齐红老师 解答 2026-06-04 10:30

同学,你好
是一样的

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快账用户7366 追问 2026-06-04 10:34

那这种情况老师会要求查我们账?,就是说看我们的收入情况呢,是否都是按开票金额及时申报了印花税呢?

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齐红老师 解答 2026-06-04 10:35

同学,你好
一般不会的

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快账用户7366 追问 2026-06-04 14:01

是说需要修改24年10月份申报的按季的印花税?还是啥呢? 还是直接要求更正24年10月的按季申报的印花税改为按次呢呢?

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齐红老师 解答 2026-06-04 14:02

同学,你好
直接要求更正24年10月的按季申报的印花税改为按次

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快账用户7366 追问 2026-06-04 14:03

是直接给大厅窗口这样说就行了嘛,不会有罚款或者其他的事情嘛。

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齐红老师 解答 2026-06-04 14:04

同学,你好
是的,不会的,不涉及少交税

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