同学,你好
那就按照4539吨开具发票

4、某工业企业(一般计税方法纳税人)对原材料成本的核算采用实际成本法,适用的增值税税率为13%。5月的有关销售资料如下:(1)开出转账支票,预付B厂甲材料款30000元。(2)从国外进口一批乙材料,材料已验收入库,材料成本1000000元,应纳关税150000元,消费税50000元,款项以银行行存款支付。(3)从C厂购入丙材料,收到的增值税专用发票注明的价款200000元,税款26000元,货款已支付,货物尚未收到。(4)购入的丙材料运到,在验收时发现与合同不符而全部退货,并取得当地主管税务机关开具的证明单送交C厂,代垫退货运杂费800元。(5)收到C厂开来的红字增值税专用发票及款项。(6)购入丁材料数量400公斤,单价60,增值税额3120元,用银行存款支付。丁材料运到并验收入库,发现短缺20公斤,其中5公斤为定额内损耗,其余为非定额内损耗,原因待查。(7)购入不动产在建工程用材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为50000元,税款为6500元,款项以银行存款支付。试根据上述资料,做出相应的会计分录。
4、某工业企业(一般计税方法纳税人)对原材料成本的核算采用实际成本法,适用的增值税税率为13%。5月的有关销售资料如下:(1)开出转账支票,预付B厂甲材料款30000元。(2)从国外进口一批乙材料,材料已验收入库,材料成本1000000元,应纳关税150000元,消费税50000元,款项以银行行存款支付.(3)从C厂购入丙材料,收到的增值税专用发票注明的价款200000元,税款26000元,货款已支付,货物尚未收到。(4)购入的丙材料运到,在验收时发现与合同不符而全部退货,并取得当地主管税务机关开具的证明单送交C厂,代垫退货运杂费800元。(5)收到C厂开来的红字增值税专用发票及款项。(6)购入丁材料数量400公斤,单价60,增值税额3120元,用银行存款支付。丁材料运到并验收入库,发现短缺20公斤,其中5公斤为定额内损耗,其余为非定额内损耗,原因待查。(7)购入不动产在建工程用材料,取得的增值税专用发票上注明的价款为50000元,税款为6500元,款项以银行存款支付。试根据上述资料,做出相应的会计分录。
中嘉创新实业集团旗下北京梦莱家纺有限公司为增值税─般纳税人,从事床上用品的生产及销售业务,棉花是主要原材料之一,根据预算,公司2022年对棉花的需求量大约为2000吨。采购部根据采购要求进行招标后,筛选出两家棉花生产的供应商:供应商一为增值税一般纳税人,不含税单价为4000元;供应商二为增值税小规模纳税人,不含税单价为4100元。 ◆要求: 计算两家供应商对净利润的影响额并进行决策。◆说明: 1.采购的棉花均收到供应商开具的增值税普通发票,并选择享受免税农产品优惠政策,采购的棉花在当年全部投入生产,其产品也全部对外销售。 ⒉.该企业适用税率如下:企业所得税税率为25%,附加税包含城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加,直接按12%计算。(以元为单位)。 计算所得税抵减额和净利润抵减额
你好,请问:采购的原材料实际到货数量比对方提供的发票数量多,怎么入账呢?比如我们采购一车原材料,就是按照25吨同供应商开票付款。这车原材料我们入库时会过磅,净重基本都是在25.5左右。多出来的0.5供应商没有开发票给我们,我们也不用付钱的。
请教一下老师们,我们做装饰装修业的,项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了,项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的,我是做内账总账的,也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账,我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目,再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”,进销存里是可以备注发票号的,但项目会计并没有做到这一点,我会写个情况说明给财务经理,五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求,我想问一下老师们我这个处理能行吗?有无更好的高效的办法呢?
老师:是不是从6月1号开始,电子税务局办税员要一人一号,比如我是10个公司的办税员,是不是不可以了现在
您好老师:我单位采购的原材料实际到厂11550顿,对方发出数量是11500吨,按照对方发出数量开具发票,第一笔发票对方开出4545吨,我们这边按照进厂明细选择与发票对应的明细验收做账只能选出4539吨,在选择就超出发票数量,我们应当如何做账好?
老师,您好,我想问一下2025年底新成立的公司,目前没有招人,只有法人一个人在 跑业务,也没有收入,这种情况需要申报个税吗
老师你好,6月1日开票类目变化后,企业的市场推广费具体属于哪个税收分类编码?
老师,汽车修理厂提供修理服务,可以开票生产生活服务*修理修配服务吗?
老师 物流公司 但是公司没有车 是不是开不了运费发票
老师,您好,我们公式去年11月28日借了一笔借款,5月27日归还半年借款2500万,我计提5月份的利息是不是要分段利息了
老师,我们公司买了安装用的工衣,一共一百件,领取了18件,这18件按部门分配费用了,剩余的工衣放仓库了,以后有需要再领取,那剩余的工衣应计入哪个部门的费用呢?哪个二级明细呢?
老师 我们的工资比如4月的6月份才发 那这个5月份的要7月才发 那5月的要发外账走个税吗 还是说可以6月在发
近期不发工资,只发五险一金,我是按照五险一金的金额申报个税,还是税前工资申报个税