您好
专项附加扣除总额 = 2000 %2B 1000 %2B 2000 = 5000元/月。
个税10%档的临界值
年度应纳税所得额上限:144,000元(对应税率10%,速算扣除数2520元)。
月均应纳税所得额:144,000 ÷ 12 = 12,000元/月。
三、每月工资测算
应纳税所得额 = 月工资 - 免征额(5000元) - 专项扣除(五险一金) - 专项附加扣除(5000元)。
假设五险一金按工资的20%估算,设月工资为X元:
X-5000-0.2X-5000=12,000
算出是15000,
每月工资约为15,000元时,年应纳税所得额接近144,000元,适用10%税率

老师,工资12000元每月,3月份才来的员工,8月才交社保,赡养老人1000,住房贷款1000.子女教育1000.按照一年来计算要交多少税
老师 个人所得税赡养老人附加扣除多少钱,还有子女教育附加扣除多少钱。房子没有房贷是不能扣除房贷利息了吧
老师,老板有房贷,子女教育,赡养老人,发多少工资没有个税呢
老师,个税申报子女教育和赡养老人每个月扣除多少钱
小李是独生子,父母过60岁,与小赵育有一女,正在上小学,供一套房(首套住房),有贷款,假设赡养老人、子女教育、房贷均有小李扣除,则小李每月计算个人所得税时扣除正确的是()。 A.赡养费2000 B.子女教育费1000 C.费用扣除标准 5000 D.房贷1000 多选题
老师你好,对方是旅游公司,我们工程公司,给对方老板修房子,需要工程公司给旅游公司开发票,这个怎么处理
老师有知道河北省历年社保基数的吗?
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
想发29700是不是20%那栏了
是的,这个在20%这个档位了