你们的开户行吗?你改也不能改银行的明细呀

老师,麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司,目前该公司正在办理注销手续,这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借:相关资产明细 贷:负债 营业外收入(支付对价小于对方公允价值),这个做完以后是不是还要编合并报表呀?我们用的是金蝶财务软件,是直接从系统中导出来的吗,还是需要手工编制?因为现在税务局要我们提交报表,请问是不是就是合并报表
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,我家21年有一笔退工程审减价费,由于我是21年来公司给建的账,之前没有没有账,(发票不知道什么时候开的)我也没有经验,没有找出当时发票冲红,这笔款我红字记借:银行存款,贷:主营业务收入。现在税务预警了,我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱,我问过咱老师,老师说让我把这次账冲了,然后借:利润分配—未分配利润,贷:银行存款。我把21年12月的账重新结账,这样记了,可是发现这样的话20年的利润数变了,这样不是还要改20年的年报了吗?请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账,
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师,您好!由于我未计提去年的所得税,今年用了以前年度损益调整科目,做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致,就差了以前年度损益这个金额,请问改怎么办呢?谢谢!
老师 每天定额差旅补助需要找发票吗
老师,我运输有限公司的内账空计,我公司之前有帮别人代开票,金额是163476.49元,我怎么确定它的收入?
老师好,请问现在做贷款单独调整报表是不是不行了啊,银行要求看明细账,是不是都比较严格了呢?
老师,公司从哪能查到有几个股东
老师您好,我对接银行贷款,提供的报表,由于利润不太好看,我就调整了报表,现在银行跟我要往来明细,而且是手机拍的财务软件里的,这样的话,由于调整了这样看肯定是不行的,请问该怎么搞?
请问老师汇算清缴填报关联报表,是跟股东有关的企业发生销售行为才需要申报是吗?
老师,电费发票上显示用电期间是2025年10月,但发票开具日期是2026年3月,现在已经过了汇算清缴时间,所以这电费发票该怎么做账
收到一张进项发票 销售方名称是比如写着夏某某 ,左上角也没有税务代开 这种我没有见过 这发票是怎么开出来的?为什么没有税务代开字样可以入账吗
现在资产小于负债+所有者权益5000,这个怎么找错误呢老师
老师好,想问一下,公司招了个实习生,申报个税时按进入综合所得预扣预缴表中劳务报酬(适用累计预扣法)进入申报,这种处理对不