您公司车子维修取得发票但没有维修合同的情况,根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其相关规定,印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。车辆维修费虽然属于经济活动中的一部分,但并未被明确列为印花税暂行条例中规定的应税凭证之一。因此,在没有维修合同的情况下,仅凭维修发票,您的公司通常不需要缴纳印花税。 对于设备维修费是否需要缴纳印花税,情况可能会有所不同。根据《中华人民共和国印花税暂行条例》及其相关规定,设备修理合同属于印花税应税凭证之一,立合同人需要按照合同所载金额的一定比例缴纳印花税。因此,如果设备维修涉及到了与外部单位或个人签订的修理合同,那么就需要按照相关规定计算和缴纳印花税。但如果设备维修费是作为企业内部的维修费用进行处理,并没有签订外部的设备修理合同,那么可能就不需要缴纳印花税。

老师我想咨询一下,我们是汽车维修公司,我们开的维修费的发票,这个需要核定印花税吗?需要的话是按照技术合同核定吗
设备维修合同,请问需要缴纳印花税吗
请问 1.维修劳务服务合同需要缴纳印花税吗?缴纳的话?是按照加工承揽合同算吗? 2.玻璃修补工程项目服务合同也是想问同上问题? 3.房屋租赁合同 我们是承租方 也需要按租赁合同 1 %。缴纳吗? 4水池清洗服务合同 就是我们需要对方清洗检测,也需要缴纳印花税吗?
#提问#我司车子维修取得发票。但是没有维修贺合同,需要缴纳印花税吗?还有那种设备维修费需要缴纳印花税吗
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,有个印花税,买卖合同,但是我也有开劳务*空调维修费出去,请问,这个维修费要交印花税吗?如果要交的话,金额也是写在买卖合同那边吗?
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账