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老师,我单位在做项目,发改局会有资金补助,但是现在资金还没来买了机械设备,这个要做笔借款吗?在等资金来了在冲掉,因为专项资金要专用。

2026-06-04 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-04 16:31

你好,一、没有对外借钱、只是企业自有资金垫付设备→不记借款 1、先采购设备(付钱、资产入库) ①企业会计准则 借:固定资产 贷:银行存款(自有资金垫付)

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齐红老师 解答 2026-06-04 16:32

收到专项补助: 借:银行存款 贷:递延收益/固定资产

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快账用户2049 追问 2026-06-04 16:33

那银行存款(自有资金垫付)怎么平账

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齐红老师 解答 2026-06-04 16:34

银行存款怎么平账?没这个说法

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快账用户2049 追问 2026-06-04 16:37

垫付的资金只是用于项目的,怎么区分

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齐红老师 解答 2026-06-04 16:38

收到,借银行存款贷专项应付款,可是你们提前付了,摊销这个专项应付款折旧,先转入递延收益

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你好,一、没有对外借钱、只是企业自有资金垫付设备→不记借款 1、先采购设备(付钱、资产入库) ①企业会计准则 借:固定资产 贷:银行存款(自有资金垫付)
2026-06-04
这样处理不合适。正确做法:收到补助时计入 “递延收益”(不设 “银行存款 - 不征收收入” 科目),前期已发生的支出不冲销,后期按对应支出从 “递延收益” 结转收益;剩余工程款支付时,直接用银行存款支付并同步结转递延收益,既保证专款专用,又符合核算规范。
2025-11-06
同学你好 这个可以的
2023-08-14
您好,这个是可以用递延收益冲减的
2023-08-14
你好; 用借银行存款贷专项应付款; 这样来做科目的; 不应该走递延收益的 
2023-08-14
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