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老师,平时做账的时候入的成本没有发票,暂估入账了,汇算清缴的时候,暂估入账的确定没有发票了,需要调增,这样怎么做分录?

2026-06-04 16:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-04 16:34

您好,把前面的暂估红冲掉就可以

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快账用户4115 追问 2026-06-04 16:36

老师这样会不会影响今年的利润?

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齐红老师 解答 2026-06-04 16:36

借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配

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快账用户4115 追问 2026-06-04 16:37

就是影响未分配利润是吗

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齐红老师 解答 2026-06-04 16:39

是的, 是的,就是这样的

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您好,把前面的暂估红冲掉就可以
2026-06-04
借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配金润。
2023-05-23
借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
2023-05-23
已经做了调增处理,不需要红冲暂估入库
2023-07-04
你好,这个要去更正之前的汇算了。
2025-09-11
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