你好,肯定不对,做费用就可以啦

老师年末未付款未收到发票的费用直接计入相关成本,但是这次费用没有结算前,这笔费用的大人在我们公司借支了几万块,借给他的钱我往来摆的其他应收款个人,那我做这笔分录可以做成借:管理费用 贷:其他应收款/个人吗?然后一月份发票开过来,付剩余款项分录借:其他应收款/个人 贷:银行存款
老师你好,我想问一下就是,嗯,比如说我1月份列了一个分,录借管理费用,租车费480元贷库存现金480元,嗯,但是呢,这个月呢,我没有相应的这个嗯收到租车费的发票,我是在2月份开出去的发票,然后我做了一个红冲分录,你看这样做对吗?借管理费用负数480,借其他应付款480借管理费用租车费480,贷其他应付款480然后再附上嗯开的这张发票,就是那个月份给错位了,就是给补上发票了再做了个红冲分录
老师我们交的房租,房东不给开票,好几年了一直在其他应付款挂着,我今年利润是负数能不能这样,我能不能把其他应付款冲了,做个借费用贷其他应付款然后纳税调增
老师您好!请问下24年4月份收到房租发票,属期是一月到12月的,四月份先付的半年的房租,那么四月份收到发票并付款,借待摊费用房租全年的,贷银行存款半年的,贷其他应付款房东,并在四月份补做1-4月份房租费用,借管理费用房租1-4月贷待摊费用,之后就每个月摊销对吗?2、全年的房租发票年中的时候房东才开出来给我们可以的吧?
公司开超市的 我们是一次性缴费给物业公司的 做的借:管理费用 水电费 贷:银行存款了 然后外租区交电费做的 借:银行存款 贷:其他业务收入-电费 赊账做的 借:其他应收 贷:其他业务收入-电费 按这个方式继续做 卖场有几个是我们的区域 怎么做账 呢?(算成本,但是贷方走什么科目呢 我们不拿钱出来了 也不能挂应付 )
老师,生产型企业,月末结转成本数量为销售数量,单价呢
老师,国税总局2018年28号文件下载的能发一份给我吗
老师您好,请问补缴25年第四季度 增值税及附加税,要计入利润分配-未分配利润吗?分录应该怎么写呢 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-城建/教育/地方教育 应交税费-未交增值税 属于负债科目,我看到以前的会计也去冲减利润分配,这个对吗? 我们公司是小企业会计准则
老师,企业由于员工仲裁银行账户被冻结,企业有固定资产小汽车3台,现在法院让员工找收车的给卖了,钱可能直接进法院账户了,然后给员工赔偿,我该如何进行账务处理
tiT型账银行存款写不完了,另起一个T型账写,最后合计各和计各的么
园区,只提供工商注册挂靠地址、无实体办公工位(地址托管/商务地址,这个发票怎么开
一个药品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个商品一盒就是一支,请问这种发票可以接收吗
二手车公司,平时收车卖车都是用的股东私人账户和微信(只用于公司),平时公账上没什么钱,需要缴纳社保等的时候再从私人账户转入,这种情况分录怎么做呢?后续再用私人账户微信收车卖车以及发工资之类的是计入库存现金科目吗?这一整个行为是可以的吗?
公司经营范围许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;燃气经营。有固定资产车辆3台,可以出租固定资产收取费用吗。怎样纳税,开具几个点的什么品目发票
酒店付给停车场的停车费怎么做账