你好,应交税费未交增值税不计入利润分配,它应该是做收入分录时先计提,缴纳就冲减了

你好!老师W我这个季度汇算清缴补交所得税88元,小企业会计准则,我做的分录是借利润分配-未分配利润88,应交税费-企业所得税88,缴纳做分录应交税费88,银行存款88,,这样对吗?现在财务报表怎么做呀,请指教
老师,一般纳税人,小企业会计准则记账下,2023年收到退回2022年度企业汇算清缴应退的多缴所得税时 借银行存款 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 结转到利润分配未分配利润的这个数是调整上年利润的吗?需要计入当年损益缴纳计入今年并缴纳所得税吗? 请问到年底利润表中的净利润加上去年的未分配利润的总额和年底资产负债表中的未分配利润数整差退回的这个税款数,这样对吗?
老师好,请问我们更正了前几年的所得税汇算清缴,调增了笔费用,这补交的税我做借利润分配-未分配利润,贷应交税费吗。小企业会计准则。
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到附加税款:借银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育2、发生销售退回,导致出现多计提的附加税,还跨年度了,这种情况怎么做会计分录?会计分录1、借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润会计分录2、借:税金及附加(负数)贷:应交税费-城建、教育、地方教育(负数)老师,出现导致跨年度多计提的城建税,是按会计分录1还是会计分录2处理入账??麻烦详细回答,谢谢
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到退回附加税款,借:银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税,还跨年度了→借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润。老师,这样做分录正确吗?我们是小规模小企业会计准则,这样处理可以吗?
园区,只提供工商注册挂靠地址、无实体办公工位(地址托管/商务地址,这个发票怎么开
一个药品,供应商提供的随货同行单的商品单位是“盒”,但他们开出的发票商品单位是“支”,这个商品一盒就是一支,请问这种发票可以接收吗
二手车公司,平时收车卖车都是用的股东私人账户和微信(只用于公司),平时公账上没什么钱,需要缴纳社保等的时候再从私人账户转入,这种情况分录怎么做呢?后续再用私人账户微信收车卖车以及发工资之类的是计入库存现金科目吗?这一整个行为是可以的吗?
公司经营范围许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;燃气经营。有固定资产车辆3台,可以出租固定资产收取费用吗。怎样纳税,开具几个点的什么品目发票
酒店付给停车场的停车费怎么做账
你好,老师,我们做劳务派遣的。之前开票是人力资源服务*劳务派遣服务 现在改成,生产生活服务*劳务派遣服务开票可以吗
在什么情况下采用简易计税
那本书(或者考证书籍)有详细介绍,不同企业在发生业务或事项应该按照规定及时申报缴纳税的呢?
老师,能帮我发一份河北个体 增值税和附加税的空白报表吗
纺织行业同一种品种纱进货单价不一样,应如何核算成本价格