合同开票总额:297 万,真实工程价款:215 万 对公收款:297 万;私户退回对方:147 万;对方私户转回:88 万 实际合计到账资金(对公 %2B 私户净额):297-147%2B88 = 238 万 老板计税基数:总流入口径 385 万(297%2B88),差额 = 385-215=170 万 计算应付税费 按老板要求:差额 ×11% 170×11% = 18.7 万元 对方应承担税费合计:18.7 万元 计算应收款项 真实应收工程款为 215 万,外加对方应付税费 18.7 万 应收总金额 = 215%2B18.7=233.7 万元 已收到资金:238 万元 233.7 - 238 = -4.3 万元 最终结果 对方应承担税费:18.7 万元 整体款项:你们已多收 4.3 万元,无应收款,反而结余 4.3 万

老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
请问老师,我们公司和银行合作,卖WPS软件的,涉及到银行(购买方) 我方中间商 第三方是实际供货的,由第三方开票给银行,我们公司赚服务费, 每合作一个项目,我们公司就要支付一笔保证金给第三方,之前的合同都走完了,现在第三方觉得给我们的服务费太多了,要求减少给我们的服务费,总体要少给我们18万,账上挂的保证金其他应收款有90万没有退回,如果扣除18万,那他们只退回保证金72万,那不退回的18万保证金怎么弄啊?需要对方给我们开票吗?
老师。我们公司今年3月份订了一批钢材,付了定金,对方期间已经把钢材给我们做好了,但是我们一直没有提货,后来就不要这批钢材了,想跟他结束这个合同,但是对方说他们产生了损失,要扣我们的定金,现在6万的定金只退回来3万多,老板说这2万多没退的钱他们不给我们开发票,问我咋做账,这种他应该不用给我们开发票吧,另外咋做账呢?
你好,公司的小规模纳税人通讯工程类的就是雇用人员装宽带安装电缆线,维修通讯线路, 我们也给雇佣的工人开工资 想问的是我们跟甲方没有合同,给我们提供需要用的材料,我们就是出人工费,给干完活了以后,他直接给我们对公账户打款 这是不是就属于四流不一致的,那没有合同,我们正常开发票打款这缺手续呀。没有合同行不行啊?他不给开呀,对方说金额太小,不超过10万不给签合同。 我公司正常报税,但这种是不是属于不合规呀?那应该如何处理
2021年我公司支付了一个合同款3万(合同总价10万),后面我们公司不打算干了,但一直没注销,现在老板想把这个公司注销,可是这个3万的发票对方公司不开,他们说合同没有完成,他们是亏损的,就不给开票,挂在其他应收款里的,那我们现在要怎么处理这笔账呢?
老师!小规模猪蹄,牛,羊的税率是1还是免
社保,单位部分700个人部分500元,麻烦老师写下计提的分录
老师,老板帮忙公司销售的钱,累计收在自己的卡里,估计也花了,后面拿现金过来给公司,你说这个应该怎么做账?
老师,我们整股权转让,需要用出资情况说,在哪里导呢,我们自己手工整的,她们不认
现劳务派遣,不可开具工资的发票,那这部分费用,企业凭什么材料入账,有哪些风险
外贸企业税负率是多少
给货代出口单证上的商业发票和形式发票上有货物的长宽高体积, 然后货物被货代拉走后他们测量的体积和我们的有差异,是以他们的长宽高体积为准。 那么单证还需要改吗?还是自己留存的自己改一下
老师,公司在车间安装了空调折旧按电子设备还是按办公家具来入固定资产
我刚到这个消防工程公司做内账会计 我们老板就跟我说 要跟对方签合同297万 但是实际上我们干的活是215万的 超出部分 对方给我们补超出部分的11%税费 对方对公给我们297万 我们开297万发票 私户给他们退回去147万 他们私户又给我们打了88万 现在他让我算 我们的应收款还有多少 他们应该给我们的税费是多少 他说税费应该按全部打进来的385-215的11%算 可是对方已经给了我们238万 我不知道我应该怎么算
老师,长沙失业者买了灵活就业医保,三百多的,有没有相关优惠政策,补贴的