同学,你好
就做收入的负数分录

老师您好,由于一张专票,内容出错了,需要销售方冲红,我们已经给他提供了红字信息表,但是在发票服务平台没有提示红冲发票的信息,是对方没有红冲吗?如果没有红冲,我们需要进行进项税额转出吗?因为在四月份就已经认证了,
老师上午好,请问10月份我还没报税做账,现在有一张发票做了红字冲销处理。我想请问一下我做10月账的时候,那张红字冲销的票怎么处理。
我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字,对方6月份发现了,我们就红冲了,我还开具了正确的发票寄给客户了,我想问的问题是第一,我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗?第二,我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗?不拿回来有什么处罚,第三,我们开具的三联发票,销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
老师,我这边23年没有销售也没有开票,但是现在开了一张红冲的票,红冲去年的销售额,这个账上应该怎么入账?增值税申报表要填写负数吗?
老师,我这边23年没有销售也没有开票,但是现在开了一张红冲的票,红冲去年的销售额,这个账上应该怎么入账?增值税申报表要填写负数吗?
老师您好,我这边需要红冲一张去年的发票,这种的是冲减当期的收入吗
销售人员开车半成品外加工产生的加工费,油费和过路费怎样做分录
看外币汇率的网站有老师提供吗
总部公司统借统贷给多家子公司,开了内部计息单给子公司,单计息单合计数比银行开给总部公司付息通知书少了一分钱,这个有影响吗?是否需要调整(银行通知书不能变)
老师,如果我们进项少,出口很多,是不是做免税比较好?因为出口出了退税的那部分,还主要交附加税
老师,我的银行存款金额都对不上了,有什么好的办法
老师,请问个体工商户销售商品开票,没有进项票怎么办
老师 可以把税收减免部分的税收优惠计入到营业外收入吗 就是增值税那个 一个月不超过30万的那个
老师,我问下发票开的舞台搭建费,入服务费里可以吗
老师,我们公司一般纳税人,20年11月购买了一辆货车,进项税额已抵扣,现在出售给个人,公司开具发票发票开几个点?开专票还是普票?