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1-3月开了增值税普通发票,未超过30万,没有缴纳增值税,4月份把1-3月免税增值税全部转去营业外收入了。4-5月份也是开的5%,6月份开始税率改3%了。我前面1-5月开的5%全部冲红,重新开具3%。请问之前的转去营业外收入的凭证,是不是也要冲红?或者说会计分录怎么做?

2026-06-08 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-08 15:07

您好,同学。 相当于发票冲红了,重新开具。 那分录同样的,做负数分录冲原来5%的,然后按正数发票3%做分录即可的。

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快账用户5841 追问 2026-06-08 15:10

我说转营业外收入的要不要充回?分录怎么做?原来是借,应交税费 贷,营业外收入

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