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我们是一般纳税人,之前有个客户是内销的公司是内地注册的企业,我们设备装机销售开的是加工修理修配-装机服务13个点,现在这家公司想换个抬头和我们签约,换的公司是香港的公司,结算的时候是人民币结算,这个算是外贸吗?签约公司改成香港的,那开票是免退税吗?人工怎么免退税呢。不知道和这两个公司签约有什么差别

2026-06-08 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-08 16:32

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-06-08 16:34

您好,1.不是外贸出口,不能免退税也不能免税,仍按内销开13%发票。 你们的设备装机(加工修理修配劳务)是完完全全在境内发生的,买方是香港公司不改变劳务发生地在中国的事实,不属于出口货物也不属于可免税的跨境服务。 2.为什么不能免税/零税率? 财税〔2016〕36号附件1第十二条规定,服务销售方或购买方在境内即属于在境内销售服务,应征增值税。国家税务总局公告2016年第29号第二条列明的跨境免税情形要求工程项目在境外或服务完全在境外消费,你们境内装机都不符合。 零税率/免退税只适用于向境外提供且完全在境外消费的特定服务(研发、设计等)或对外修理修配(进境复出口货物),你们这单都不沾边。 3.和内地公司签约的区别及人工问题。 两地签约税务上没区别——都是13%增值税,开专票或普票给客户(境外公司通常开普票),人工成本没有单独免退税说法,免退税只针对货物出口或零税率跨境服务退还进项税,你们这单该交多少税交多少。唯一差别是香港公司签约要留好对方商业登记证复印件、合同、境外汇款凭证(须香港公司直接付汇,不能内地公司代付)备查。不听人误导开免税票,会被要求补税加滞纳金。

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快账用户3185 追问 2026-06-08 16:51

如果是技术服务呢?老板想把装机业务改成技术服务

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齐红老师 解答 2026-06-08 16:53

改成技术服务费,只是从13%降为6%,还是按内销征税 活在境内干的,设备在境内使用,换个品名改变不了境内服务的事实 ,

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快账用户3185 追问 2026-06-08 16:57

老师那改成技术服务可取吗?会不会被认定为修理修配,这个怎么界定

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齐红老师 解答 2026-06-08 17:00

您好,这个不可取,风险很高的

您好,这个不可取,风险很高的
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快账用户3185 追问 2026-06-08 17:01

老师,合同内容也改成技术服务可以吗?

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快账用户3185 追问 2026-06-08 17:03

我们老板想改成技术服务合同,和对方改合同

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齐红老师 解答 2026-06-08 17:03

您好,风险大的,我们的业务不是这样的呀

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快账用户3185 追问 2026-06-08 17:21

老师有技术安装服务这个类目吗

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齐红老师 解答 2026-06-08 17:24

没有,只有技术服务或安装服务

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-06-08
这种操作模式存在一定的风险和税务问题,需要注意以下几点: 1.汇率风险:香港公司和国内公司之间的结算涉及到了欧元和人民币两种货币,存在着汇率风险。如果汇率发生波动,可能会对国内公司造成损失。可以考虑采取措施来规避汇率风险,比如与香港公司协商采用固定汇率进行结算,或者在合同中约定汇率波动幅度等。 2.合同风险:由于涉及两份合同,即国内公司与客户的采购意向书和香港公司与客户之间的销售合同,两份合同之间需要保持一致,否则可能会产生合同纠纷。需要确保两份合同中的数量、价格、交货时间等关键条款保持一致,避免出现矛盾或误解。 3.税务风险:根据中国税法规定,境内企业从境外关联企业取得的收入,如果未通过境内企业账户进行结算,可能会被视为从境外直接取得收入,存在被征收所得税的风险。因此,需要制定税务筹划方案,合理规划交易流程,确保符合中国税法规定,避免被征收额外税费。 4.资金风险:客户将定金打入国内公司的基本户后,需要等到香港公司交货后才能逐步退还给客户。在此期间,需要注意资金的安全性和流动性,避免出现资金被挪用或无法按时退还的情况。
2023-10-20
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