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老师好,去年暂估了30万,只收到了15万的发票,剩下15万不会收到发票了,在2025年的汇算清缴进行了调增并补交税款。请问这种情况我的账上要如何处理?

2026-06-10 14:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-10 14:31

您好,账上把没有发票的部分调整一下

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齐红老师 解答 2026-06-10 14:31

借应付账款暂估 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

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快账用户9060 追问 2026-06-10 14:32

我是小企业会计准则

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齐红老师 解答 2026-06-10 14:33

借应付账款 贷利润分配未分配利润

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快账用户9060 追问 2026-06-10 14:34

我这样做了一下有个问题就是资产负债表和利润表勾稽关系不对了,这样咋办啊

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您好,账上把没有发票的部分调整一下
2026-06-10
您好,把暂估红冲掉,有发票的用发票冲掉,没票的直接红冲就可以
2026-06-10
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-04-20
第一个,借利润分配未分配利润 贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税,贷银行存款
2023-01-13
同学你好 这个只做调增缴税的就可以
2023-06-13
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