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老师你好,我公司25年暂估580000库存商品,结转主营业务成本570000,库存余额10000元 今年5月取得发票560000,所得税汇算纳税调增10000,怎么做分录

2026-06-10 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-10 15:29

同学,你好
还有20000的发票之后也不来了吗??
这个20000的业务已经发生了吗

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快账用户8735 追问 2026-06-10 15:34

这两万没有发票,其中一万属于去年暂估,没有结转成本,在库存商品余额,另一万做纳税调增了

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齐红老师 解答 2026-06-10 15:35

同学,你好
就是业务真实。
那就是调表不调账。
不需要做分录

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同学,你好
还有20000的发票之后也不来了吗??
这个20000的业务已经发生了吗
2026-06-10
你好; 你发票收到了 和你暂估金额有差异吗 ? 没有差异直接附在22年凭证后面   
2023-05-16
您好,红字冲回暂估分录,按发票重新入账,住宿费单独计提
2022-05-24
你好,会算清交之前借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润汇算期交调增就可以的。
2023-01-12
这样做可行,年前暂估入账和结转成本符合权责发生制,年后取得发票红冲暂估再按发票入账并结转成本,能保证账务准确。但要注意发票与暂估匹配、税务处理及清晰记录账务。
2025-03-26
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