借应付职工薪酬福利费,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润, 你看一下你抵扣了所得税没有,如果抵扣了,需要调灯的。

老师好!报销探亲费:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。借:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金。 还是不通过管理费用,直接入应付职工薪酬
给员工购买意外险,这样录凭证吗? 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
分录如下(两步分录): 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金(银行存款) 老师,你好 为什么领导请员工吃饭是这样做分录吗 为什么不直接做管理费用福利费贷现金
发现21年有个福利费分录记错了, 借 管理费用福利费 贷 应付职工薪酬 职工福利 借 管理费用 福利费 库存现金 两个分录一起写的,第二步错了,应该是应付职工薪酬。 请问现在是怎么更正?
这个应付职工薪酬-福利费金额、分录对吗 借管理费用-医疗费50 借管理费用-福利费150 贷应付职工薪酬-福利费 200 借应付职工薪酬-福利费 200 贷银行存款200
老师你好,完成实缴制是在五年内哈,我每次转5000进去,然后每月给自己发工资,直到完成实缴,这样可以吗
运输公司23年预购了100万柴油发票,当年实际耗用80万,进项可以抵扣100万吗
委外加工的加工费能不能直接进制造费用啊,因为前面不知道有这笔加工费,付款才知道,或者我直接计入原材料?
老师 这个工资是怎么计提的呢
老师,京东平台,我们充值的京豆怎么做凭证,还没有开发票呢
有应收票据,也有应付票据了吧?
个体户如何开通税务登记
老师,我们是按开出发票确认收入,跟统计统计局报的产值不一致,有风险吗
老师我们是一个合同,招标买方,其中含货品价格和配送价格,其中货品价格是13个点,配送是六个点,在一个合同事项报销 是否可以,请问审计有风险吗?
应付账款是什么类的会计科目?在登陆明细账时写(借或贷)写什么?
不用冲销之前的分录吧? 直接这么更正。 没有抵扣之前亏的
对的,是的,是这么做的
我这个财务软件怎么提醒我第一步 以前年度损益要录入借方负数 这样也行吗
你好,你看下你保能保存了吗?能的话就没有关系啊,如果不能的话就按照借方负数来做。
1.那第二步要怎么相应改? 2.提示的这个是啥意思啊
你好,借以前年度损益调整负数, 借应付职工薪酬福利费, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润。第二个不用修改的,就做这个就是了,应该你设置的这个余额方向是在借方,所以它发生的时候必须在借发损一类的科目。