借应付职工薪酬福利费,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润, 你看一下你抵扣了所得税没有,如果抵扣了,需要调灯的。
老师好!报销探亲费:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。借:应付职工薪酬-福利费,贷:库存现金。 还是不通过管理费用,直接入应付职工薪酬
给员工购买意外险,这样录凭证吗? 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
分录如下(两步分录): 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金(银行存款) 老师,你好 为什么领导请员工吃饭是这样做分录吗 为什么不直接做管理费用福利费贷现金
发现21年有个福利费分录记错了, 借 管理费用福利费 贷 应付职工薪酬 职工福利 借 管理费用 福利费 库存现金 两个分录一起写的,第二步错了,应该是应付职工薪酬。 请问现在是怎么更正?
这个应付职工薪酬-福利费金额、分录对吗 借管理费用-医疗费50 借管理费用-福利费150 贷应付职工薪酬-福利费 200 借应付职工薪酬-福利费 200 贷银行存款200
残保金的在职职工人数30人以下免税,是全年平均人数30人以下对吗 老师 假设每个月的人都不一样,全年360人。360/12等于30 这样也算是免残保金的对吗
残保金的在职职工人数30人以下免税,是全年平均人数30人以下对吗 老师
腾秋建筑转给尚旋公司运输费1万元,我这么做账对不对,这两个公司都是我的,我做内账
您好~想咨询下,税务针对股息分红,尤其涉及居民企业间股息红利免税政策,一般会让企业提供哪些资料?
当月社保当月扣费,想问8月离职的 8月给我买了社保发8月的工资是在9月份,想问有没有多扣我一个月社保,9月份他没有给我买社保
你好,老师,我想请问一下,做了一年的小规模纳税人要转变为非营利性组织,在税局APP里面要怎么弄呢?(之前的时候不知道怎么弄,所以是非营利性组织做的是小规模纳税人,现在税局说要在2026年全部换回来。)
老师,我加油站被稽查定为少报2022一2024年收入,现已交清所有增值税,附加,企业所得税及罚款和滞纳金,在账务耍怎么处理,报表上需要怎么更正吗
谁能帮忙演示一下金蝶云星空的账套处理
老师,就是做自己内部的账支出去的没有发票,我应该怎么记账?是记管理费用还是挂其他应付款?
增值税怎么计提?和是否有抵扣,有关系吗?
不用冲销之前的分录吧? 直接这么更正。 没有抵扣之前亏的
对的,是的,是这么做的
我这个财务软件怎么提醒我第一步 以前年度损益要录入借方负数 这样也行吗
你好,你看下你保能保存了吗?能的话就没有关系啊,如果不能的话就按照借方负数来做。
1.那第二步要怎么相应改? 2.提示的这个是啥意思啊
你好,借以前年度损益调整负数, 借应付职工薪酬福利费, 借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润。第二个不用修改的,就做这个就是了,应该你设置的这个余额方向是在借方,所以它发生的时候必须在借发损一类的科目。