您好,那您更正即可,也影响损益?

老师 2021年4月有一次凭证做错了 现在应该怎么修改呢? 2021.4月错误凭证 借管理费用5000 营业成本1000 贷应付职工薪酬5000 借应付职工薪酬5000 贷银行款款6000 应付职工薪酬我漏了1000
去年有一笔计提公积金,本来是计提借管理费用,贷应付职工薪酬,缴纳时应该是,借应付职工薪酬,贷银行存款。可以在缴纳时写错成了借管理费用,这种情况在今年怎么调整
老师计提借管理费用\\\\工资8000,管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000,贷方直接全部计入贷:应付职工薪酬\\\\工资9000,(按账理应该应付职工薪酬\\\\工资8000,应付职工薪酬\\\\福利费1000),发工资时借,应付职工薪酬\\\\工资9000,这怎么调账?
老师计提借管理费用\\\\工资8000,管理费用\\\\职工工资\\\\福利费1000,贷方直接全部计入贷:应付职工薪酬\\\\工资9000,(按账理应该应付职工薪酬\\\\工资8000,应付职工薪酬\\\\福利费1000),发工资时借,应付职工薪酬\\\\工资9000,这怎么调账?
请问去年吧应付职工薪酬记成了管理费用,现在怎么更正 错误 借:管理费用 188 贷:应付职工薪酬188 借:管理费用188(这里是应付薪酬才对) 贷:现金188
购买3块硬盘5880元,记入什么科目?
不超过3%的税率的纳税额的情况下,合并还是分开报全年一次性奖金,总额是11万,其中奖金是1.6万
幼儿园食堂支出分明细,如采购蔬菜肉,起一个什么名字,统一营养餐不行吧?
@董孝彬老师,别的老师别回答,好的,老师,我又问了一个问题您看到了吧?
老师你好,公司销售牛羊肉享受鲜活肉蛋流通环节免征增值税优惠政策,大部分发票开的普票,收到的部分原材料和费用类专用发票,我们既没有做认证也不能抵扣,做账时可以按照开票合计金额直接入成本吗?
之前是定期定额 没有账 现在改成查账征收了 那期初余额 怎么填合适
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,他这是全年的。你看一下
请问想做跨境电商9610模式,必须是综试区的企业是吗?需要满足哪些要求?比如物流、单证、采购发票等等,山东哪些口岸可以报关这种模式?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,您睡了吗
老师,想问一下:我们公司代对方公司加工洗砂,收加工费,同时老板又帮对方公司销售砂石,像这种老板带对方公司销售砂石,是不是不需要做库存呢?(董孝彬老师)
怎么更正?
借以前年度损益调整-差额部分,贷应付职工薪酬工资-差额部分
那我发放那边写的借应付职工薪酬32580.5?怎么调整
那您多发部分是准备如何处理?收回还是以后少发
个人所得税如何申报?
以后少发,个人所得税如实申报的啊
那就不需要处理了,这个分录就行