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老师,请问一下,我们是国际贸易公司。代理进出口的。我们是家丰,鹭翔是我们的客户。鹭翔转款给我们11766.47到我们公户,我们公户付款11766.47给海关。那这个完整分录咋做啊?

2026-06-16 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-16 11:03

您好,你们只是代收代付是吧?

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快账用户1440 追问 2026-06-16 11:03

是的是的

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齐红老师 解答 2026-06-16 11:04

你们收到钱,借银行存款 贷其他应付款-代付款 借其他应付款 贷银行存款

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快账用户1440 追问 2026-06-16 11:05

用其他应收款科目行不行?因为有时候是我们付款了客户再给我们转的。不要设置那么多科目了

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齐红老师 解答 2026-06-16 11:05

可以,你们习惯用哪个科目就成。

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快账用户1440 追问 2026-06-16 11:05

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2026-06-16 11:06

没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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相关问题讨论
您好,你们只是代收代付是吧?
2026-06-16
一、家锋公司(代理公司)核心分录 1. 收到厦门大亮公司代鹭翔四海支付的税费款 借:银行存款贷:其他应付款 — 厦门鹭翔四海注:大亮是代鹭翔四海付款,家锋的债务对象是实际欠款方鹭翔四海,而非大亮。 2. 家锋公司代鹭翔四海支付进口税费 借:其他应收款 — 厦门鹭翔四海贷:银行存款注:税费是为鹭翔四海垫付,形成对其的应收款。 3. 11 月 28 日收到鹭翔四海转回的税费款 借:银行存款贷:其他应收款 — 厦门鹭翔四海 4. 家锋公司将款项退回厦门大亮公司 借:其他应付款 — 厦门鹭翔四海贷:银行存款
2025-12-16
支付深圳外轮代理公司款项借:其他应收款 — 鹭翔 XX贷:银行存款 XX(有专票且可抵扣的,加记 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 税额,其他应收款按不含税金额入账) 收到鹭翔回款借:银行存款 XX贷:其他应收款 — 鹭翔 XX
2025-12-17
你好,收到再付的。 借:银行存款 贷:其他应付款-海关税费 垫付了再收的 借:其他应收款-垫付海关税费 贷:银行存款 借:银行存款 贷:其他应收款-垫付海关税费
2025-12-05
你好,这个买卖合同是跟谁签的,就开票给谁。
2025-06-20
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