同学你好 你们是外贸型的吗

请问我公司原来有一批出口货物,现在客户退货,因为当时出口不是我们公司自己出的,是别的公司代我们出口的,所以我们现在进来只能做进口,就产生了一个进口增值税,我会计分录要怎么做?只有进口增值税,货款不需要退,也不用付客户。
老师好,请问一下,我们国外有个客户给我们寄一批物料到我们公司,这批货物属于客供料,那货物进来我们是不是需要报关进口啊?如果报关进口那增值税跟关税那些是我们出还是对方付啊?另外这批客供料到我们公司我们之间没有采购订单跟合同那些,这样是不是需要补资料啊?麻烦老师指点,谢谢!
老师,我们有出口货物,但是材料是客户提供(也就是我们的进口胶料是客户提供的进口货物的报关单是我们公司的名称)进口的增值税和关税是我们公司付款的,现在客户把税款用公账转给我们了,那么我收到款项了要怎么做账。
老师,我们公司有出口,但是原料都是国外客户提供的,我们只需要支付关税和增值税,那么我们出口报关申报收入成本怎么结转,原料有进口货物报关单的
我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?
个体工商户一年流水200万,交税是按200万计算,还是80万?
老师,我们公司想要减资,然后如何发减资公告呀?麻烦详细的讲解一下
老师,请问下个税,个人部分社保都是公司承担,那工资表扣个税部分,还做进去吗
1月份是小规模,采购的商品在做账的时候做价税分离暂估入库,2月份公司升级为一般纳税人,1月份采购商品的发票也拿到了,那是要冲红1月的暂估重新按发票做账,当进项发票来抵税吗
老师,我现在是小规模纳税人,如果我正常是是使用我们公司抬头出口,也就是单抬头,供应商是一般纳税人,如果要开票,要怎么开?是按1%开还是13%?,可以使用Xtransfer 公账收款,之后转到国内公司公账?
老师,最近在看视频说1000元以下免税,不限次数?公司支付个人1000以下可白条入帐?个人免增值税,但是公司只可以500以下税钱扣除,是这样的吧
老师,我们是外贸公司,有时候购买的产品会先按合同入库,然后实际到了才做修改,有没有别的更好的方式啊,这样我们库存没法实时更新
老师,发票额临时增加,上传附件,合同有效期是24年12月31号到期,这个合同上传上去是不是不行
老师,公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%,在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了,但是在12月份月底冲红了这100万,在1月份申报12月份增值税的时候,忘记把这100万11月份收的钱退税,现在这个月要申报了,我要怎么处理
老师好,1月份开出的建筑服务发票,2月份收进来的劳务费发票,影响做差额纳税吗
是的,有外贸
同学你好 那这个 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等 贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款 贷:应收出口退税款(增值税)