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老师:以前的老师转股过来期初挂了应收账款1500万应付账款1100万,应付职工薪酬200万,应付暂估480万,应交税费是负数。固定资产105万,已经计提折旧48万,未处理的57万,低值易耗品2022年的未摊销1.6万这些该怎么办呢?都是期初数据不好查询了

2026-06-22 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-22 16:28

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2026-06-22
您好 今年重新谈这两辆车的价格,按16万来签合同 请问是两台二手自卸车还要给对方16万么
2024-04-23
同学你好 收到发票之前付的款计入往来科目了吗
2023-04-14
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2023-01-06
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2023-01-06
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