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老师你好,请问一下,发票在12月份做账,待进项能转到2024年元月份呀?急急

2023-12-30 06:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-30 06:38

你好是待认证吗 是的话不结转有余额就可以了 不单独结转

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快账用户4029 追问 2023-12-30 06:45

老师,是的,待认证有余额,不是单独结转,意思说12月份进项太多了,想达到税负,少做点进项,然后做到待认证里面去,老师这样做行吧,然后到元月份,待认证转进项,把进项抵扣掉?

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齐红老师 解答 2023-12-30 06:46

没有问题的可以的

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快账用户4029 追问 2023-12-30 06:47

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-12-30 06:52

不用客气,工作愉快

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你好是待认证吗 是的话不结转有余额就可以了 不单独结转
2023-12-30
那个不需要转出平的,正确申报了增值税就行
2025-10-18
同学你好 这个可以的
2024-01-10
建议是作在22年,不要做在23年,您这不建议跨年
2022-12-30
你好,那你只做一部分红冲的就可以的,借应付账款贷工程施工,借工程施工贷主营业务成本, 借工程施工 贷应付账款 借主营业务成本 贷工程施工。
2023-01-06
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