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老师,您好,我公司处置了固定资产,然后看出了发票,请问这个分录怎么处理呢,是应收账款,待:主收,税额么?

2026-06-29 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-29 11:41

借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产

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齐红老师 解答 2026-06-29 11:41

借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费

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齐红老师 解答 2026-06-29 11:41

借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费

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齐红老师 解答 2026-06-29 11:41

借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益

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快账用户7971 追问 2026-06-29 11:42

那我的收入怎么提现呢?

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齐红老师 解答 2026-06-29 11:43

不用体现,这个是正常的差异,会不一样的

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齐红老师 解答 2026-06-29 11:43

如果出售的固定资产,不用确认收入,这个是正常的

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快账用户7971 追问 2026-06-29 11:45

那不行啊,我们往出开票,然后增值税表上会体现这比收入,结果我们做到营业外收了,这账上和增值税表,企业所得税表都对不上啊

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齐红老师 解答 2026-06-29 11:45

这个是对不上的,是正常的差异

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快账用户7971 追问 2026-06-29 11:46

那为什专管员让我修改报表,看我的账呢?

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借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
2026-06-29
你预付账款后,取得固定资产,没有固定资产的发票,直接不用计提折旧,使用就行。因为没有取得发票的固定资产,计提的折旧,无法在企业所得税税前列支折旧费用。
2023-04-28
您好,这个大额收入是啥类型啊,这个类型有吗
2024-08-01
同学你好 你的处理是正确的 这个书友正常的税会差异
2022-07-13
冲回以前年度资产处置收益的错误结转:借 “以前年度损益调整”(负数),贷 “资产处置收益”(负数)。 正确结转固定资产清理科目:若为净损失,借 “营业外支出 - 处置固定资产净损失”,贷 “固定资产清理”。 考虑所得税影响后调整以前年度利润分配:先冲回多交的所得税(若有),借 “应交税费 - 应交所得税”(负数),贷 “以前年度损益调整”(负数);再将 “以前年度损益调整” 余额结转到 “利润分配 - 未分配利润”。
2024-12-20
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