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老师,我们现在享受25年增值税加计抵减,让报税的时候调整到4月,这个是调整哪里?

2026-07-01 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-01 16:45

借应交税费未交增值税 贷其他收益或者营业外收入

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快账用户2499 追问 2026-07-01 16:46

不是,我想问的是申报的时候怎么调整报税期

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相关问题讨论
借应交税费未交增值税 贷其他收益或者营业外收入
2026-07-01
你好,只填写本期发生额就可以的,一到五月份的进项乘以10%,其他的不填写。
2022-06-17
你好,是的,你实际能抵减多少就填多少就行了,进项大于销项不用交税
2022-06-17
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-04-01
你好同学,不享受附加税减半政策的金额能有多少?
2025-06-16
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