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你好,老师,问题比较多。1----7月申报期自查出第二季度开的发票有应税商品开成免税商品。2----用开票助手开票税收编码分类,有分错的,当时没检查出来到1号申报期一看增值税报表体现了。老师,这些问题怎么处理?发票对方已经审核入账,都是机关单位的食品采购,农副食品肉蛋奶蔬菜免税商品,但是2季度已经超了免税产品,是不是还正常免税?3----- 机关单位发票已经入账并付款。老师,开票的发票量的确挺大的,因为农副食品一个月卖下来都得三五百个品,有些单位还是有折扣的,所以就用的开票助手。老师这一天一份接着一份开票,然后在做账,一天天真的好忙啊,一个人干好几个人的活。

2026-07-02 07:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-02 07:32

第一个按错误的申报 这个月红冲重新开 第二蔬菜肉类蛋类免增值税 不管销售额多少

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第一个按错误的申报 这个月红冲重新开 第二蔬菜肉类蛋类免增值税 不管销售额多少
2026-07-02
应交税费个人所得税,如果是你们单位承担,借营业外支出, 贷应交税费个税,这不是已经做平了? 如果是对方承担的话,借库存现金贷应交税费个税,这个是不是也已经做平了? 没有问题了吧 2万的手机,对方没有给你开发票,也没有给你钱,不用提现。
2025-08-28
这个个税是谁在承担?如果你们承担的话,再做一个借营业外支出 贷应交税费个税。 如果是对方个人承担,客户承担,那你收回来借银行存款贷应交税费个税,冲了它就行。手机平板,你单位没有开发票,也不需要付钱,不用做账务处理。
2025-08-27
通过应交税费没有问题呀,你现金收取了,那你现金收到的时候怎么做?不是借库存现金 贷应交税费,个税这不已经做好了。
2025-08-28
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