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我司销售A公司产品100万,收到承兑汇票,放款金额98万,息费1.5万,服务费0.5万。息费发票银行开过来,服务费发票是对方下属财务公司B开过来专票,请问怎么做账

2026-07-02 11:30
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2026-07-02 11:30

您好,费用这些不是银行收的吗?还是什么情况

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您好,费用这些不是银行收的吗?还是什么情况
2026-07-02
A公司支付那部分利息 借:银行存款20 贷:财务费用 20
2025-07-01
你好,这个业务如果是真实的话,你可以嗯,把它记到待摊费用里,然后进行摊销。
2022-05-05
你好,你稍等我看一下再回复你。
2024-04-28
你好,那你看一下你们单位有没有这个经营范围,只要有的话就可以。
2023-05-25
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