同学你好 这个可以的 直接勾选

老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
某食品厂为增值税一般纳税人,2020年发生如下几起非正常损失:(1)5月由于管理不善,造成电源起火,烧毁一栋办公楼。该办公楼于2019年5月购进投入使用,专用发票注明该楼房金额1000万元,增值税税额为90万元已经过认证。假设企业计算折旧使用平均年限法,预计使用寿命20年,无残值。(2)6月某批次在产品的60%因违反国家法律法规被依法没收,该批次在产品所耗用的购进货物成本为10万元,发生运费1万元,增值税专用发票已于购进当月认证抵扣。(3)7月食品厂开始新建办公楼,期间购进了水泥113万元用于建设,并由某建筑设计公司提供办公楼设计服务,金额106万元,该项目交由某建筑公司进行建设,金额109万元,上述项目均取得了增值税专用发票,企业已于当期认证。2020年9月,该办公楼被建委认定为违章建筑,被依法拆除。要求:(1)请考虑食品厂发生上述“非正常损失”后增值税会计处理的方法;(2)逐笔完成上述业务有关增值税的会计处理。
某食品厂为增值税一般纳税人,2020年发生如下几起非正常损失:(1)5月由于管理不善,造成电源起火,烧毁一栋办公楼。该办公楼于2019年5月购进投入使用,专用发票注明该楼房金额1000万元,增值税税额为110万元已经过认证。假设企业计算折旧使用平均年限法,预计使用寿命20年,无残值。(2)6月某批次在产品的60%因违反国家法律法规被依法没收,该批次在产品所耗用的购进货物成本为10万元,发生运费1万元,增值税专用发票已于购进当月认证抵扣。(3)7月食品厂开始新建办公楼,期间购进了水泥113万元用于建设,并由某建筑设计公司提供办公楼设计服务,金额106万元,该项目交由某建筑公司进行建设,金额109万元,上述项目均取得了增值税专用发票,企业已于当期认证。2020年9月,该办公楼被建委认定为违章建筑,被依法拆除。要求:(1)请考虑食品厂发生上述“非正常损失”后增值税会计处理的方法;(2)逐笔完成上述业务有关增值税的会计处理。
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
请问公司是不动产办公楼租赁行业。进项租金专票不过(本月没有)开了600万信息服务费专票,可以一次性多认证抵扣几百万嘛?那具体做账处理和摊销怎么做呢?
老师,我们公司的钱,有四个账户,花的钱,有直接公户付的,有提现到实际控制人的卡里的,然后再往外出钱的,这些费用报销单,应该是由谁签字,比较合适,是资金日报表,内账,每次都是法人的老公合理吗?正规的应该由谁去签字呢?
老师,生产成本月末可以有余额吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
多勾选抵扣增值税没问题?没有风险吗?那具体做账呢?不可能600万一次性计入当期损益吧?麻烦老师告知一下具体账务处理分录。谢谢拉!
同学你好 这个没问题 留抵就可以了 借固定资产 借进项 贷银行存款
开得项目是信息技术服务“信息服务费”得项目,怎么要做固定资产吗?正确应该怎么做账呢?
同学你好 那集计入长期待摊费用