您好,你装修完后下月开始摊销就可以,没有收到发票,可以暂估入账

老师,我们公司改扩建重新装修了一个办公室出来,当时结算单上面是54000元,也已经验收了,我按照验收报告和结算单的金额已经开始摊销了3个月了,但是这个月老板去谈了价格,对方开票5万元给我们,只要求我们付5万元,请问,我应该把多的4千元做到营业外收入,还是调整之前做的摊销呢?我做的长摊费用
老师,我们公司改扩建重新装修了一个办公室出来,当时结算单上面是54000元,也已经验收了,我按照验收报告和结算单的金额已经开始摊销了3个月了,但是这个月老板去谈了价格,对方开票5万元给我们,只要求我们付5万元,请问,我应该把多的4千元做到营业外收入,还是调整之前做的摊销呢?我做的长摊费用
老师 您好 我们单位是研发医药的 现在装修实验室 在2022年12月收到一部分发票 待摊金额放在了长期待摊费用里 每月开始摊销费用 今年4月收到一部分发票 7月收到最后剩余的发票 那之前摊销的费用 可以不用管吗 待摊销的金额=2022年待摊销剩余金额+2023.4月收的金额(一直没摊销过)+2023.7月待摊销的金额之和除以3年再除以12个月 然后是每个月摊销的金额 是这样理解吗 谢谢 老师 还有一个问题 装修实验室的发票 可以入长期待摊费用吗 还是放在建工程里呢 谢谢
老师:请教一下我应付职工薪酬的借方余额有个0.01,查账是之前的会计计提工资的时候贷方少计提了0.01,实计发工资比计提多0.01,这个是年初当时的工资又是酒店装修筹开期间的,全部计入长期待摊费用了,每个月都有摊销,那现在要在应付职工工资贷方要补计提0.01,借方要计入到成本0.01到长期待摊费用,之前的长期待摊费用摊销都已经摊销了八九个月了,我都不知道调这个账了
我看你们酒店装修有3000多万然后物资筹备有1800多万一共有5000万的样子的长期待摊费用哈,按照8年摊销合理吗?可以的摊销没有上线但是你们金额这么大到时候再报增值税的时候无票收入要多报一点咯,要不补合理哈,你们之前在5月之前收到的专票又是不能抵扣的了哦你们要看看怎么处理,老师:请问我们应该怎么做才能为企业节税
老师,办公室装修之前问过你们,要走长期待摊费用,按照3年摊销,老师,我现在遇到一个问题,这些装修费不是一笔一个月全部报销的,比如6月有3万左右,总装修费有30万,都是陆陆续续入帐,怎么摊销呢
小规模纳税人,4.28开了一张票,4.29冲红,29号又重新开票,这笔业务漏记,放到5月份做账,另外,我们是做共享轮椅,陪护床的,但是开的这张票是机械租赁,不是我们的主营业务,如何做会计分录
老师,你好,股权变更怎么操作,可以写下流程吗?谢谢!
老师,在申报表里的哪个表能看到主营收入和总收入金额?
老师,别人中标给我们公司,我们公司开建筑服务发票给对方,但是我们又给其他公司了,这其他公司给我们开1%施工费的话,这1%施工费发票必须注明项目名称和地址吗?
公司利润太高,怎有啥办法降低利润呢?急急急
老师,现在物业公司,小规模纳税人的停车费纳税编码变更了吗,之前的经营租赁停车费开不了,现在要怎么开具
请问我可以在6月份计提第3.第4季度的员工工资吗
请问老师,我们六月份开了票后,就超了500万了,税局要求升一般人,这个税怎么交,是从7月份开始按照一般人缴税,还是从6月份开始按照一般人缴税
老师 本月共有三笔分录 1、企业所得税交了2.16 2、转账给法人1000 防止久悬户 3、银行结息 8.72 怎么做会计分录?
暂估我不晓得金额,我只是大概估的一个数字