以下是针对您所描述情况的节税建议: 长期待摊费用摊销年限 关于8年摊销是否合理,要依据实际情况判断。从税法角度,长期待摊费用自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年 。如果酒店装修和物资筹备形成的长期待摊费用所对应的资产预计受益期能达到8年甚至更长,8年摊销是可行的。但如果实际受益期较短,缩短摊销年限能加快成本费用的扣除,在前期增加企业所得税税前扣除额,起到节税效果。不过,摊销年限一旦确定,不得随意变更。 增值税无票收入问题 • 准确核算收入:无票收入应如实申报,避免因刻意多报或错报带来税务风险。如果企业实际业务中有未开票的收入,应按照适用税率计算缴纳增值税。例如,酒店提供的住宿、餐饮等服务,即便客户未索要发票,也需正常确认收入和缴纳增值税。 • 分析业务模式:考虑是否能通过调整业务模式来降低增值税税负。比如对于一些可以分开核算的业务,像住宿服务和餐饮服务,如果符合条件,可分别适用不同税率核算,避免从高适用税率。 5月前收到的专票处理 • 判断能否转为可抵扣情况:如果这些专票对应的购进货物、劳务、服务等用途在后期发生改变,用于可抵扣项目(如原本用于职工福利的物品,后期用于生产经营等),可以按照规定计算可抵扣的进项税额。 • 与供应商协商:若因前期专票不能抵扣导致税负较高,可尝试与供应商协商,看是否能在符合规定的情况下重新开具发票等,但需遵循相关发票管理规定和税收政策。 此外,企业还可以关注一些税收优惠政策,比如酒店行业是否符合小型微利企业条件,享受相应的企业所得税优惠

老师,我有个问题想问,我现在就是进入了一个加工企业生产汽车内饰用品的,今天去的时候,老师,老板要求做两套账,然后我今天下午翻了一下他以前的那个凭证,我觉得他们的支出收入都挺合理的,不知道他为啥要做两套账,就是老板经常用私户收现金,他们的微信二维码都是老板的私户。我应该怎么说服老板呢?我今天就说为啥要做两套账呢?你这些收入支出完全可以做一套账,你就做你的真账,到时候有的啥费用确实没有合理的支出凭证发票的话调增就行了嘛。他们是一般纳税人企业,其实他们的每年的应纳税所得额不多,都超不过两百多万,但是人家对方要求他们开13%税率的发票,所以他们就注册了一般纳税人。
老师,您先看下我这个图片,是我问上一个老师的,但是她还没回答完,就结束了对话。麻烦您接着回答一下,谢谢!我们2022年第四季度的年报需要更正,所以,如果那2万多的发票要不回来了,就相当于支付了8万多的物业费,发票只有6万多,少了2万多的发票,去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分,因为那6万多的发票在今年一月份才开过来,开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票,就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话,我该怎么调整账务?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老师,我车间人员的,单位部分的社保放哪里
请问一般纳税人,没有收到发票暂估入库产品时用含税金额还是不含税金额?公司的入库单都是含税金额的
老师,工商年报和汇算清缴,有没分先哪个先做,哪个后做的?
员工报销费用只有收据没有发票,可以税前扣除吗
老师,你好,请问我收到25年个税手续费返还放哪个科目,谢谢
有些车企,车子裸车价比如45000,开发票29800。低开这么多也可以吗,不影响缴纳购置税吗,税务的光盘价这么低吗?
现在开票有上限吗?是不是只要上传合同就能提高额度
老师,公司有退货,退的是去年的,现在款已经给他们结清。对方不肯开红字发票说已经跨年了,跨年不能开了么
老师,您 好,请教一下,我们5月份出口了一笔货物,然后金额不多,才1万元,然后我不想申请退税,那我现在想转内销处理,那我现在要开发票的话,要怎么开,报税时怎么报呀
行政单位买的办公软件37个两万元,需要入固定资产吗,属于什么类型设备还是家具用具