您好,
借:应收账款
贷|:其他业务收入
应交税费

老师好,我们是一家小规模纳税人企业。之前收了别家公司18万,我记账是这样记得:借银行存款180000,贷:预收账款180000。4月份给对方总共开普票180000,税额是免税的,我记账是是这样记得:借预收账款180000,贷主营业务收入180000。但刚才老会计说我这样不对,必须把税记上,然后把记得税再计入到营业外收入。我不太明白什么意思,请问老师我该如何记账?是记:借预收账款180000,贷主营业务收入174757.28贷:应交税费-应交增值税销项税5242.7 然后再:借应交税费-应交增值税销项税5242.7,贷:营业外收入5242.7吗?
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师:您好!想请教一下!我们公司是小规模纳税人,主要业务是园林和室内设计。3月份的时候,有一笔设计费用入账,但当时对方没有要求开据发票,我也是4月份才接手了这家公司的账,所以就做到了预收账款里,想报完这个季度的季报后再把这张发票开出来。请问老师,下个月公司要办理股权转让的业务,税务要看近期报表,这笔设计费用放到预收账款,会不会引起税务关注?
公司是小规模纳税人,业主让我们开一张增值税电子发票,我们开具了一张增值税普通发票,但是业主核对后信息有误,故在当天就马上红冲了发票,重新开具了一张正确的发票,没有跨月,现在手上有三张发票,一张开错的发票,一张红冲发票,一张正确的发票。请问会计如何记账,分录如何做?发票作为凭证如何放置?
老师,办公室装修之前问过你们,要走长期待摊费用,按照3年摊销,老师,我现在遇到一个问题,这些装修费不是一笔一个月全部报销的,比如6月有3万左右,总装修费有30万,都是陆陆续续入帐,怎么摊销呢
小规模纳税人,4.28开了一张票,4.29冲红,29号又重新开票,这笔业务漏记,放到5月份做账,另外,我们是做共享轮椅,陪护床的,但是开的这张票是机械租赁,不是我们的主营业务,如何做会计分录
老师,你好,股权变更怎么操作,可以写下流程吗?谢谢!
老师,在申报表里的哪个表能看到主营收入和总收入金额?
老师,别人中标给我们公司,我们公司开建筑服务发票给对方,但是我们又给其他公司了,这其他公司给我们开1%施工费的话,这1%施工费发票必须注明项目名称和地址吗?
公司利润太高,怎有啥办法降低利润呢?急急急
老师,现在物业公司,小规模纳税人的停车费纳税编码变更了吗,之前的经营租赁停车费开不了,现在要怎么开具
请问我可以在6月份计提第3.第4季度的员工工资吗
请问老师,我们六月份开了票后,就超了500万了,税局要求升一般人,这个税怎么交,是从7月份开始按照一般人缴税,还是从6月份开始按照一般人缴税
老师 本月共有三笔分录 1、企业所得税交了2.16 2、转账给法人1000 防止久悬户 3、银行结息 8.72 怎么做会计分录?
小微企业,我们都没有记过应交税费
都全部记到收入了
你要正常计,然后不要交的税转到营业外收入中
您不是说这个不是你们的主营收入吗,所以做其他业务收入好些