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员工报销购买空调3599元,报销时扣除返点70元,实际报销3529,财务账上录固定资产是按照3599的不含税金额录,借贷方就会有个70元的差异。请问是调整固定资产的入账原值还是调整进项税

2026-07-06 13:21
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-06 13:22

你好,调整原值这个需要

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你好,调整原值这个需要
2026-07-06
你好,你不加速折旧的也得填。
2024-04-19
假设每月折旧额为 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 个月,累计折旧应为 333.33 * 60 = 20000 元。 补充折旧的分录: 借:以前年度损益调整  20000     贷:累计折旧  20000 然后,调整错误的报废分录: 借:固定资产  20000     贷:固定资产清理  20000 处置变卖收到 1000 元(税后)时: 借:银行存款  1000     贷:固定资产清理  1000 最后,将固定资产清理余额结转: 借:营业外支出  19000     贷:固定资产清理  19000
2024-08-16
你好,按照你系统来。就是四舍五入的差异,没有影响。
2023-08-10
你好,出售过固定资产存在增值税和企业所得税收入不一致的情况!这是对的
2026-05-25
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