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老师好,我们汇算清缴时候纳税调增缴纳了企业所得税,其中一部分就是成本暂估,没有发票,纳税调增了,这个发票以后也不会有了,我缴纳所得税的分录怎么做呢,还有这部分暂估的成本用作什么分录吗 谢谢

2026-07-06 13:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-06 13:18

借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行存款, 实际这一部分有业务的话,不用做账务处理

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快账用户1797 追问 2026-07-06 13:19

应付账款-暂估就这么一直挂着?以后发朋友额不会来了

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齐红老师 解答 2026-07-06 13:21

你好,那这就不是实际业务我借应付账款 贷利润分配未分配利润了,我说了是实际的业务不需要做 你这个之前的暂估属于虚增

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快账用户1797 追问 2026-07-06 13:21

以后发票不会来了

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借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税 贷银行存款, 实际这一部分有业务的话,不用做账务处理
2026-07-06
您好,暂估成本红冲掉,
借:利润分配-未分配
贷:应交税费-企税
2026-07-06
你好,同学 因为业务是真实的,暂估是合法的,不影响企业注销的
2024-05-09
你好,实际有业务吗?如果实际有业务的话,可以不用红冲的,不管以后发票到不到都不需要红冲。
2022-07-12
当时分录怎么做的 纳税调减的
2023-02-04
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