同学,你好
嗯嗯,可以的

分不清这两个科目在借方时的区别了。比如用银行存款支付管理部门水电费,不是要写成借管理费用,贷银行存款吗?可是能不能也写成借应付账款 贷银行存款呢?因为应该付的钱已经支付,不是应付账款减少吗?它们有什么区别?又比如管理部门用银行存款还前欠某单位货款,不是借应付账款,贷银行存款吗?那能不能看到是管理部门的,也写成借管理费用呢?现在分不清这两个在借方时在什么时候该用这两个了。是不是明细科目有"费用"的都是否计损益的费用类科目呢?只有"货款"才要计应付账款吗?有人能指点一下说说它们怎么区分吗
2022年的管理费用,22年没有款支付并且一部分发票23年才能开出来,在2022年计提借管理费用贷其他应付款,23年时借管理费用负数贷其他应付款负数,借管理费用贷银行存款,这样对不
刚来新公司,他们的公司有点事,暂时不能报税公户暂时不能走账。当时购买的零星开支,都是以收据入的账,这些小票以后有的能给开票。 如果现在开的小票做的管理费用总计是,借管理费用50万,贷银行存款50万。 开了30万的票,是不是红冲30万管理费用,借管理费用30万(红字),贷银行存款30万(红字) 收到开出的票,一次性总数做分录,借管理费用,应交税费。贷银行存款 如果开的专票就按上属分录做,如果开的普票,就不用红冲了,就按原来的分录 我的理解对吗老师
请问支付半年房租7.5万,收到发票怎么做账? 银行支付房租 借:预付账款-出租方 贷:银行存款 房租分摊 借:管理费用房租 贷:预付账款-出租方 收到对方开具租赁费发票再怎么做账呢?
老师,2023年的无票支出入了费用了,借: 管理费用 贷银行存款 2024年3月份收到发票,如何做账
老师 我们公司社保个人承担部分公司承担了,怎么处理分录@郭老师
老师,你好,5月份发票,6月报销付款,实际工作中,入几月份的账
旧账是做完五月的,然后六月没做账,六月换了个软件是七月份启用的打算做六月的账,六月只有社保一个业务,结果填期初的时候发现期间是7月,那科目期初余额表怎么填
老师好,我们汇算清缴时候纳税调增缴纳了企业所得税,其中一部分就是成本暂估,没有发票,纳税调增了,这个发票以后也不会有了,我缴纳所得税的分录怎么做呢,还有这部分暂估的成本用作什么分录吗 谢谢
老师,公司购买团意险计入福利费还是什么科目呢?
老师好 前年公司销售电梯并安装和总包城建集团签订的是设备13 供货合同和3%的安装合同 总包说因为未签9%的专业分包合同(他管我们签订的叫材料合同) 导致他不能进行属地预缴差额 每次给我们付款他都要扣掉一部分税款 老师什么事属地预缴差额 他扣我们的税是怎么计算的
2026年审计2025年的会计账时,调整已拍卖的固定资产科目是借:营业外支出,累计折旧,贷:固定资产。现在我按审计的入2026年的账,那会计科目怎么写?
我个人在一家公司但是旗下有很多家,十多家家公司然后四家开发票的,其他全是零申报,然后系统提示我是税务代理人,但是我不是记账公司呀?怎么办?
请问加工资是从基本工资里面加,就是补贴那栏写200,就是给员工涨工资
酒店客房在携程平台,顾客实际付款200元,平台上的白金会员 打折等扣除20元,平台技术服务扣除30元,酒店到账150元,30元携程给开发票技术服务费,酒店应该确认收入多少
那网上说的借 管理费用-办公费 贷 银行存款,然后再借 管理费用-无票支出 贷 管理费用-办公费,这种有什么区别吗
同学,你好
对于损益来说,没有影响