你好22年做 借管理费用贷其他应付款 ; 23年 支付 ; 借其他应付款贷银行存款 ; 23年收到发票 附在22年凭证后面去 ; 你们开的发票是不会在汇算之前开回来吗
老师,我是幼儿园,我们每年要给总园交管理费,我每月计提管理费时借管理费用 贷其他应付款。在付款时,借其他应付款 贷银行存款。这样对吗
2022年的管理费用,22年没有款支付并且一部分发票23年才能开出来,在2022年计提借管理费用贷其他应付款,23年时借管理费用负数贷其他应付款负数,借管理费用贷银行存款,这样对不
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
23年暂估费用5万,24年1月发票陆续回来,分录: 23年暂估: 借:主营业务成本 贷:其他应付款 24年发票回来: 借:管理费用 贷:银行存款 借:主营业务成本(红字) 贷:其他应付款(红字) 这样做分录对吗
老师,如何在电子税务局查询下载一般纳税人认定证明
请问下跨境电商平台的佣金广告费能做到账上吗
老师,请问劳动法规定的满勤,一个月是多少天?
老师您好,员工旅游福利住宿可以进项抵扣吗
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请问老师,工资12000,一个月交多少个税
老师,你好,公司2019年购买原材料有进项票,而且也付款了,只是一直没做账,今天补账的时候没有银行记录,代账公司给做了应付账款,现在要怎么平这个账呢
拆装屏蔽房付出去的钱进入什么科目
老师,如果7月工资到了9月份才发,9月申报47月工资是不是得0申报?如果已经申报了,在10月份申报8月工资时是不是要0申报了?假如8月工资在10月发
请问老师,委托外单位给货物镀锡怎么做账
汇算前能开回来,就是不用有负数的那一步是不
你好 ; 是的; 就不用的; 收到发票直接付在22年凭证后面去; 就可以直接税前扣除的