你好22年做 借管理费用贷其他应付款 ; 23年 支付 ; 借其他应付款贷银行存款 ; 23年收到发票 附在22年凭证后面去 ; 你们开的发票是不会在汇算之前开回来吗

老师,我是幼儿园,我们每年要给总园交管理费,我每月计提管理费时借管理费用 贷其他应付款。在付款时,借其他应付款 贷银行存款。这样对吗
2022年的管理费用,22年没有款支付并且一部分发票23年才能开出来,在2022年计提借管理费用贷其他应付款,23年时借管理费用负数贷其他应付款负数,借管理费用贷银行存款,这样对不
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
2022年借其他应付款6000贷银行存款1000贷其他应付款5000,现在23年怎么调整,当时应该是借管理费用6000
23年暂估费用5万,24年1月发票陆续回来,分录: 23年暂估: 借:主营业务成本 贷:其他应付款 24年发票回来: 借:管理费用 贷:银行存款 借:主营业务成本(红字) 贷:其他应付款(红字) 这样做分录对吗
请问工资是现金发放,1月工资当月发放,在2月申报个税,如果是用银行发放,1月工资在2月份发,所属期是2月份,申报月份是就是3月份,那2月份在申报1月份个税时是不是就是0先申报
建筑公司和物业公司从营业执看没有关联关系独立法人,但是实际属于同一老板实际管理,建筑公司交社保,老板安排到物业公司上班发工资,这一操作该如何走手续呢
老师,包装材料出库怎么做账
老师好,外销企业,首次退税,税局上门核查(注册地址是借用的地址)。请问老师,我们要准备什么材料?要注意些什么?
老师好,公司租会计家的房子办公,会计可以去税务局代开租赁发票吗?一年房租18000,税钱是多少呢
请问A公司投资B公司,有些产品A卖给B,有些产品是B卖给A,这样交易可以的吗?
老师,公司聘请的个人技术人员,但该技术人员在其他公司还在职上社保,不让我们公司个税申报系统体现他,这个薪酬该怎么走好吗?并且他报销的出差费用,高铁飞机票都有他名字的体现,怎么报销呢?
老师,公司要用吊车,但是把钱转给了老板朋友,转了1万,他朋友转给了吊车司机6000,但是让吊车司机开了1万的发票,这种怎么处理才能合规,写委托付款可以吗?
科目试算平衡,的意思是不是借等于贷?
公司有房产,股权转让房产影响吗?
汇算前能开回来,就是不用有负数的那一步是不
你好 ; 是的; 就不用的; 收到发票直接付在22年凭证后面去; 就可以直接税前扣除的