
老师企业所得税第一季度预申报的时候 利润总额数字跟到财务报表上的利润总额数不一样这种怎么办
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
老师你好,昨天稽查局来说:2021年增值税计税销售额与企业所得税营业收入差异较大。 这让我很不明白为什么会这样说的,企业所得税申报表A表的营业收入是根据增值税申报表的数据填写的,而且增值税申报表上的数据跟我开票出去数据是一致的。现在要是解释怎样来处理解释呢?
3月一般纳税人 销售额出现负数 纳税申报表咋填写? 如果存在销售收入是负数的情况,填报增值税纳税申报表附表(一)时,首先在对应税率的专用发票销售额 中填写负数 ,然后在未开具发票销售额里填写相应金额的正数,使得该行销售额合计数为0。这时增值税纳税申报表附表(一)可以正常保存,那么是不是多做了收入,后面怎么处理?
老师,我们广州新开企业,现在第二季度申报的时候准备0申报,可是我们实际从业人数跟资产额都是0,在填写所得税报表的时候却不允许填0这样情况怎么办呢
老师 我们公司社保个人承担部分公司承担了,怎么处理分录@郭老师
老师,你好,5月份发票,6月报销付款,实际工作中,入几月份的账
旧账是做完五月的,然后六月没做账,六月换了个软件是七月份启用的打算做六月的账,六月只有社保一个业务,结果填期初的时候发现期间是7月,那科目期初余额表怎么填
老师好,我们汇算清缴时候纳税调增缴纳了企业所得税,其中一部分就是成本暂估,没有发票,纳税调增了,这个发票以后也不会有了,我缴纳所得税的分录怎么做呢,还有这部分暂估的成本用作什么分录吗 谢谢
老师,公司购买团意险计入福利费还是什么科目呢?
老师好 前年公司销售电梯并安装和总包城建集团签订的是设备13 供货合同和3%的安装合同 总包说因为未签9%的专业分包合同(他管我们签订的叫材料合同) 导致他不能进行属地预缴差额 每次给我们付款他都要扣掉一部分税款 老师什么事属地预缴差额 他扣我们的税是怎么计算的
2026年审计2025年的会计账时,调整已拍卖的固定资产科目是借:营业外支出,累计折旧,贷:固定资产。现在我按审计的入2026年的账,那会计科目怎么写?
我个人在一家公司但是旗下有很多家,十多家家公司然后四家开发票的,其他全是零申报,然后系统提示我是税务代理人,但是我不是记账公司呀?怎么办?
请问加工资是从基本工资里面加,就是补贴那栏写200,就是给员工涨工资
酒店客房在携程平台,顾客实际付款200元,平台上的白金会员 打折等扣除20元,平台技术服务扣除30元,酒店到账150元,30元携程给开发票技术服务费,酒店应该确认收入多少