您好,后期我们有未开票收入时,把这次多申报的减了嘛,全年的未开票收入是正确的

增值税申报表小规模季度第一栏数值112318.99 第二栏代开的增值税发票1529.70 第三栏普通发票110789.29 第10栏免税销售额是不是应该填110789.29呢,我填了这个数值之后提示 本期销售额未达起征点,请将本期应征增值税销售额(不包括开具或代开专用发票销售额)对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”中;适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额,差额部分填写在附列资料对应栏次中。 应该怎么填呢
老师好,填写增值税纳税申报表,是不是就是填写下主表的应税货物销售额,本月数。还有附表一的未开具发票销售额,及附表三的本期服务不动产和无形资产价税合计额,9%的填写在9%的,5%的填写在5%的,6%填写在6%的,具体有哪个填写哪个。简单来说就是填写一下不含税销售和销项发票,进项简单核对下OK,再点生成主表,再申报,对吗
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
我们是外贸企业,报关单的收入怎么填写到增值税申报表,我们四月份开具了一份红字信息表给销售方,然后这个转出应该填写在增值税申报表的那页,附表二中的26栏是填写正确金额还是要填写包含开具红字信息表的数据
老师后,亲问老师我现在申报增值税申报表,系统导入的销售数据和我税务UK里面的数据不一致,本月有负数发票,申报表里面不显示,比方我税务UK正数金额30万,开了负数10万,实际金额应该20万的销售数据,可是申报表里面的销售金额是30万,不体现负数的,请问该怎么操作呢?
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
我公司没有未开票收入的 如果填写附表一 一个相同的正数,那是没有形成留抵的,以后再开票,做申报时要怎么冲减这一部分为申报填写的未开票收入
是如图片中一样的,填写了正数,销项税自动的
我公司没有未开票收入,客户全部要开票的
您好,我们没未开票收入,那这个税就是多交了,您不要这样申报,还上合同发票去税务大厅申报,那里可以后台让我们申报负数或更正到去年,我们自已不了
只能去大厅吗
您好,是的,这个本月收入为负是申报不了的