
老师好,我们公司是用易代账做账的,我是新来的,之前2至3月的账被做的科目什么的都是错的,有很多单子都没有入帐,我想着重新做下,我忘记备份就给删了,现在之前的税那些也都报了,我现在很慌,我不记得之前录了哪些单子是怎么放科目的,现在有什么办法可以补救吗?
老师好!公司出纳转了50000元到法人个人卡上,票据用途是写项目零星开支。可法人当天自己到银行柜台一次性全取出。他说用于给私人幕捐,可幕捐却没有手续也没有,请问一下老师现在这笔款怎么来完善?
老师,代账公司,有一家小规模没怎么经营,但是给别人6-7人买了社保,我这边工资要怎么做账?他最多只有一个法人在职。如果全部人做工资的话,用库存现金发工资,借:库存现金,货:其他应付款一法人 ,其他应付款会增加很多。这种情况怎么处理比较好?
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的进账发票了,要怎么做调整,可以在24年06月调整吗?增值税申报是没有错的,只是账套数据录入错了,导致现在还有已付的增值税未计提,
老师您好!请问一下去年2023年12月份法人报销一万元的办公费,当时在2023年12月已经入账了,现在查账发现这一万元的发票开错了,当时在2023年12月分录是借:管理费用~办公费10000元,贷:银行存款1万元。现在到了2024年发现发票有错要怎么做这笔分录呢?怎么冲红掉这分录呢???
老师 我们公司社保个人承担部分公司承担了,怎么处理分录@郭老师
老师,你好,5月份发票,6月报销付款,实际工作中,入几月份的账
旧账是做完五月的,然后六月没做账,六月换了个软件是七月份启用的打算做六月的账,六月只有社保一个业务,结果填期初的时候发现期间是7月,那科目期初余额表怎么填
老师好,我们汇算清缴时候纳税调增缴纳了企业所得税,其中一部分就是成本暂估,没有发票,纳税调增了,这个发票以后也不会有了,我缴纳所得税的分录怎么做呢,还有这部分暂估的成本用作什么分录吗 谢谢
老师,公司购买团意险计入福利费还是什么科目呢?
老师好 前年公司销售电梯并安装和总包城建集团签订的是设备13 供货合同和3%的安装合同 总包说因为未签9%的专业分包合同(他管我们签订的叫材料合同) 导致他不能进行属地预缴差额 每次给我们付款他都要扣掉一部分税款 老师什么事属地预缴差额 他扣我们的税是怎么计算的
2026年审计2025年的会计账时,调整已拍卖的固定资产科目是借:营业外支出,累计折旧,贷:固定资产。现在我按审计的入2026年的账,那会计科目怎么写?
我个人在一家公司但是旗下有很多家,十多家家公司然后四家开发票的,其他全是零申报,然后系统提示我是税务代理人,但是我不是记账公司呀?怎么办?
请问加工资是从基本工资里面加,就是补贴那栏写200,就是给员工涨工资
酒店客房在携程平台,顾客实际付款200元,平台上的白金会员 打折等扣除20元,平台技术服务扣除30元,酒店到账150元,30元携程给开发票技术服务费,酒店应该确认收入多少