你好!可以转到库存成本

发现去年报表申报数据有误,税务局要求更正申报,但是在检查的时候发现有多次税费没有计提,只有缴纳,这样导致利润表里面营业税金及附加的金额和增值税的申报金额不一致,我在更正申报的时候,要不要把未计提的数据进行调整再更正,还是不管它,未计提部分留到2023年做以前年度调整
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的进账发票了,要怎么做调整,可以在24年06月调整吗?增值税申报是没有错的,只是账套数据录入错了,导致现在还有已付的增值税未计提,
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,库存还在,目前就是税额有误
你好,现在发现在2023年07月,录入进账库存的时候,把一张普通发票的税额,录入成专票的税额了,要怎么做调整,库存还在 借:库存商品 (这个金额和数量怎么录入,只想改单价数量不变) 贷:应交税费-应交增值税-进账税额235.38
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
具体怎么转?
您好,借库存商品贷,应交税费应交增值税进项税转出 如果商品已对外销售,借方做以前年度损益调整或者是未分配利润
你好,商品未售,如果按照您的说法录入,库存商品不就增加了?
你好,你不是把普票的进项税录到税金里了吗?也就是说你的库存商品是按不含税收入录入的
好的,这个怎么填写金额和数量,数量能不变吗
你好!均摊到库存商品单价里面
你好,这里怎么均摊,好像录入不了
你好!你们没有库存模块?这是直接用的三栏式明细账?
是的。这种能不能直接录入到主营业务成本?
你好!商品已经销售的可以计入成本