
老师,我想问您几个问题,就是,我们公司是一个体育服务公司,然后,前几天在外地做了一个比赛活动,然后,就是涉及到了一些住宿费和餐费,对方是把钱打给了,把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们,然后我们只是帮他们代付一下就。店,但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票,这个正常来说我们是,就是这个我们是算是我们的实际发生,就是我觉得我个人觉得是成本,所以我不知道能不能计入到成本里边,住宿费和餐费,或者这样?我该怎么入账?
老师你好!我这有一家公司,是做酒店的,开具的都是住宿费发票,去年从七月开始一直在运营,也有收入,但是他们一直零申报,现在要做股权转让,税务让更正报表,请问这个前期的工资可以入账吗?不入账的话,利润又太高了,谁问这种怎么做账比较合理?
老师您好,我们是酒店住宿业,有跟团队合作,有这样一笔业务想请教一下:有一位团队客人住宿费300元,本来是应该挂应收在该团队名下的,但是客人自己用现金支付了此次住房的费用,后期销售人员就代垫退款给到了该团队,造成该团队应收就少了300元,然后财务把代垫的钱给到销售做的是借:其他应付款-员工代垫300 贷:银行存款300,那应收多出来的300要如何调账呢?
老师您好,我们是酒店住宿业,有跟团队合作,有这样一笔业务想请教一下:有一位团队客人住宿费300元,挂应收在该团队名下的,但是客人不知情自己又用现金支付了此次住房的费用,相当于应收+现金一起总共入账了600元,后期旅行社帮忙把300元房费退款给了客人,账务应该如何处理?
老师好!我公司业务启用了采购和销售模块的软件,请问业务系统必须要跟财务系统的数据一致吗?比如采购了一批商品,出现了质量问题或者其他运费扣除,我这边财务系统做账是把这些冲减了货款,但是开单员没有把这些开进系统,就导致了应付账款的期末余额不一致,我这边的付款是没有问题的,只是业务系统没有开出来,这样可以吗
个体户3月份办的营业执照,现在申报会计制度备案是不是涉及第一季度财务报表未申报呀,这个怎么办
2024年的成本类发票作废重新开了账怎么处理
老师好,我是做酒店住宿服务的,我加盟温德姆酒店现在付了一笔加盟费,财务这边没有合同,只有付款凭证和付款申请可以做账吗?
老师,我五月份成本结转有错误可以在6月份里做更正处理么?
老师,现有A、B、C三家公司,A公司在银行贷款800万,A公司这800万贷款是B公司帮A公司在银行背书的,所以银行把A公司贷款的800万放到B公司的银行账户里,B公司收到这800万后,帮A公司付A公司欠C公司的货款。 老师,这个业务里,B公司应该怎么写分录?麻烦帮我写一个全面的分录,谢谢老师!
您好老师我们公司银行收入46287.46平台推送数据是45962.94,银行多收了324.52这个怎么处理呀,我们是健身房
2026.06月账务如下: 补缴纳21-25年印花税 ①借:利润分配316.68,贷:应交税费-印花税316.68; 借:应交税费-印花税316.68,贷:银行存款316.68 借:营业外支出-税收滞纳金98.70,-税收罚款500,贷银行存款598.70 ②计提印花税并缴纳 借:税金及附加7.5,贷:应交税费-印花税7.5 借:应交税费-印花税7.5,贷:银行存款7.5 ③退回24年10月11日申报缴纳印花税 借:银行存款28.5,贷:应交税费-印花税28.5 借:应交税费-印花税28.5,贷:利润分配-未分配利润28.5 小企业会计准则,这样做的分录生成的利润表上面的,营业税金及附加7.5,印花税352.68,在申报财务报表时,数据不通过,是需要修改那些呢? 分录有误?那应该怎么进行修改呢
老师,第二季度结账了,帐上有利润,我应该按什么计提所得税?
财务软件2800元,支付:借:预付账款 ,贷:银行存款,摊销时:借:管理费用-办公费 贷:预付账款,分录对吗
有家没啥业务的公司注销,清税环节,遇到了公司还有往来欠款 是不是就是上传一张报表,把往来款清掉就行了?不是欠供应商的,就是欠法人的