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6月属期的跨区域预征税已申报7月份交的预缴税款,7月份申报时预缴的税款可以在本时期填写预缴的税款?什么填写申报表

2026-07-07 21:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-07 22:03

1. 6月属期业务、7月才缴纳的跨区域预缴税款,不能填在7月所属期申报表抵扣 预缴税款按实际缴款月份归属抵扣期:7月实际缴纳预缴,只能在7月所属期增值税申报(8月申报期)抵扣;7月所属期申报只抵扣7月当月预缴,6月业务7月预缴不属于7月当期预缴,不能抵7月税款。

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1. 6月属期业务、7月才缴纳的跨区域预缴税款,不能填在7月所属期申报表抵扣 预缴税款按实际缴款月份归属抵扣期:7月实际缴纳预缴,只能在7月所属期增值税申报(8月申报期)抵扣;7月所属期申报只抵扣7月当月预缴,6月业务7月预缴不属于7月当期预缴,不能抵7月税款。
2026-07-07
对的是的,预交做到7月份,然后申报的时候,这个月申报6月份的填写附表4,本期发生额需要抵扣的填写实际抵扣金额和主表28。
2024-07-01
你好,是的。可以填写的。就是你说的这样填
2025-08-01
同学,你好
一般可以的
2025-12-10
你好,跨区域已经预缴增值税,在本月申报时怎样填报预缴的税款,填在主表的本期预缴税额栏次 
2022-12-08
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