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老师您好,跨区域已经预缴增值税,在本月申报时怎样填报预缴的税款,填在表几当中

2022-12-08 18:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-08 19:00

你好,跨区域已经预缴增值税,在本月申报时怎样填报预缴的税款,填在主表的本期预缴税额栏次 

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齐红老师 解答 2022-12-08 19:00

你好,跨区域已经预缴增值税,在本月申报时 ,填在主表的本期预缴税额栏次 

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你好,跨区域已经预缴增值税,在本月申报时怎样填报预缴的税款,填在主表的本期预缴税额栏次 
2022-12-08
你好,如果是一般纳税人的话,每个月的15号之前,比如你现在遇到的是这个月的下一个月申报的时候抵扣就可以到付雅思里面,本期发生额,实际抵扣金额,还有主表28行
2022-11-27
您好,是先预交税款,然后在机构所在地申报纳税。
2022-01-13
对于跨区预缴增值税的问题,您在本地申报时需要填写《增值税纳税申报表》。在该表中,您需要将已预缴的增值税金额填入第30栏“分次预缴税额”中。 具体来说,第30栏“分次预缴税额”分为三行,分别对应不同的预缴税款情况。其中,第一行“本期数”应填写本期预缴的增值税金额;第二行“累计数”应填写自本期起至申报期止的累计预缴增值税金额;第三行“抵减数”应填写本期抵减的预缴增值税金额。 此外,如果存在附加税费,您需要将附加税费金额填入《增值税纳税申报表》第31栏“分次预缴税额(附列资料)”中。该栏也分为三行,分别对应不同的附加税费情况。 因此,在填写《增值税纳税申报表》时,您需要将预缴的增值税金额和附加税费金额分别填入相应的栏位中。
2023-11-09
对的是的,预交做到7月份,然后申报的时候,这个月申报6月份的填写附表4,本期发生额需要抵扣的填写实际抵扣金额和主表28。
2024-07-01
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