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请问上个月我们开出去162000,13个点的专票,数量和单价写反了,这个月要红冲,对当老板不同意,说这样会导致他6月份多缴纳2万左右的税,我觉得好像不影响他6月使用,7月份红冲的负数发票是在7份做转出吧?

2026-07-08 07:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-08 07:22

您好,影响的。对方还没有申报增值税,不能红冲,红冲了客户不能抵扣了, 一定要增值税申报后才红冲的

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快账用户7133 追问 2026-07-08 07:24

6月份增值税申报了之后我们7月份红冲就不会影响6月份的勾选抵扣了是吗

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齐红老师 解答 2026-07-08 07:30

您好,是的,这个我们遇到过,申报后才红冲,一点也不影响的

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您好,影响的。对方还没有申报增值税,不能红冲,红冲了客户不能抵扣了, 一定要增值税申报后才红冲的
2026-07-08
1,截止日期5.31 预估了14.9,只回来7.8万的票吗,这7.8万直接红冲原来的科目再重新做一下就行了,不需要未分配利润科目 2,如果14.9-7.8余额发票没有回来,要调增利润,交税 3,会自己退回来,一般税务批完就直接回账里了
2024-04-26
早上好,我觉得总部会计说得对,外购商品用于送都要确认增值税的,这样进项税也是可以抵扣的,图中收到发票的进项税是咋入账的啊,收到发票的分录没看到,其他分录我觉得是对的
2023-06-17
你好,学员,暂估分录是对的,外购赠送给客户的进项税要做转出,不确认收入
2023-06-17
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
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