1. 政策规则:印花税申报方式一个纳税年度内不能中途变更,4、5 月已按次申报,系统会拦截季报。 2. 两种处理方式 ①省事方案:4-6 月全部继续按次申报,年底去税务局修改税种认定,下一年度再按季申报。 ②大厅处理方案:带合同、公章去办税厅人工申报,更正往期按次记录,4-6 月合并季报,多缴税款可退税。

本公司一般纳税人小微企业,是服务的公司,现在是季度申报报税,印花税显示也是季度申报了,但是4月和5月的印花税都在前两个月给报了,这次季度申报印花税只申报6月的印花税数据可以吗,还是印花税必须按照系统认定的季度申报去申报
老师,请教一下,我们公司之前申报增值税是按开出发票金额申报的,未开发票部份没申报完,现在要求从公司接管时间2017年起核对申报数据,按财务报表上营业收入来申报。 我想请问老师我可以从17年起每年只查最后一次申报的数据减除已经申报的数据,差异部份就应该是当年未申报的数据,我可以在这个月直接补报这个差数吗?还是得一个月一个月查了核对申报?谢谢老师
你好,老师,去年成立的公司,是做旅游的,就一个人的这种,当时4月份开具发票80100,个税系统从5月份申报的个税,每个月按5000申报到10月份,最后两个月工资报完和计提的数据一致,也缴纳了个税。当时第二季度计提60000的工资作为成本,第二季度按17700预缴所得税885,现在做汇算清缴要涉及到退税,退税申请理由要怎样填写
老师,问下,之前的财务报个税是隔月报的,比如5月初他跟据4月银行实际发放数去报3月份的薪资和个税,我是5月底接手,6月初也只能根据5月银行实际发放去报4月份的薪资和个税,目前正值5月份薪资发放日,我按正常程序去个税系统录入算个税,然后发薪资,但是有个问题,6月初我已申报过,但其实申报期是4月薪资,再做一次申报,他会提示已申报,请问,我该如何纠正之前的错误呢
老师早上好,请问残疾人就业申报 ,我8月份查的时候里面带出来数据是30人,工资数据也能带出来,但是现在我申报数据带不出来了。然后我还按照之前带出来的数据申报的可行。我按照去年个税系统人数平均下来是30.74人
老师我公司从7月份开始调整工资我可以按照调整后的工资标准调整社保基数吗养老保险
个税申报系统,换了电脑上面的数据都带不过来吗
老师,携程给我们付结算款的公司和开佣金的公司名字不一样,那我挂应收账款的时候按什么挂?
第二季度的企业所得税预缴申报表已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬是统计本年4-6月的金额还是统计本年1-6月的金额
老师,公司购买护腕,防暑降温礼包,用于搞视频直播活动,我这个怎么账务处理更好
应付利息财务报表是负数是怎么回事呢?
请问建筑施工企业可以买设备来卖给国外公司吗??
老师好,公司在中行贷款,有时候是本金和利息都还,那我做账的时候都做在财务费用里可以不
项目山西省临汾市,中标公司是浙江省的一个公司! 现在作为要开具工程款发票。双方该如何做这个跨区
您好,请问一下,所得税季报里营业收入和自营出口收入差额太大,实际主营业务收入3927768.85,自营4314812,差额太大了,报关单已对过金额没有问题(外贸出口企业人民币报关人民币收汇,FOB)没有运保费,报关明细已经对过,没有少报
已经核定按季度了,怎么改成按次呢?