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老师,请教一下,我们公司之前申报增值税是按开出发票金额申报的,未开发票部份没申报完,现在要求从公司接管时间2017年起核对申报数据,按财务报表上营业收入来申报。 我想请问老师我可以从17年起每年只查最后一次申报的数据减除已经申报的数据,差异部份就应该是当年未申报的数据,我可以在这个月直接补报这个差数吗?还是得一个月一个月查了核对申报?谢谢老师

2024-04-09 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-09 11:24

补报未申报的增值税,您需要根据税务机关的规定进行。一般来说,如果发现之前的申报存在漏报或错报的情况,需要及时向税务机关提出补报申请,并按照规定的流程进行补报。

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补报未申报的增值税,您需要根据税务机关的规定进行。一般来说,如果发现之前的申报存在漏报或错报的情况,需要及时向税务机关提出补报申请,并按照规定的流程进行补报。
2024-04-09
您好,这种情况就是最好和代账问清楚为什么不一样再决定怎么做
2023-01-12
同学你好 对的 这个可以的
2022-05-19
关于之前零申报是否有风险 之前财务报表全部零申报是有税务风险的。因为企业实际存在其他应付和未分配利润科目有数据的情况,却零申报财务报表,这可能会引起税务机关怀疑企业是否存在隐瞒收入、虚增成本等情况。例如,未分配利润为负数可能意味着企业过去存在亏损,如果一直零申报财务报表,无法合理反映企业的真实经营状态。 现在是否可以继续零申报 不建议继续零申报。既然资产负债表中有其他应付和未分配利润的数据,就应该按照实际的财务状况申报财务报表。如实申报有助于准确反映企业的财务和经营情况,避免因虚假申报而可能面临的税务处罚。如果继续零申报,与企业实际情况不符,一旦被税务机关检查发现,可能会面临补缴税款、滞纳金和罚款等风险。
2024-11-18
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-03-20
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