咨询
Q

老师,我公司主营电梯销售、安装、维保业务,现自查预收款过大,查明原因6月集中开票金额过大,成本少,导致本期利润大,请问:我可以把已付未回票的预付款统计一下入账吗?借:成本 贷:预付 ? 等7月份以后到年末前把发票开回来直接贴到6月凭证后面,可以吗?

2026-07-09 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-09 10:06

你好可以的!等成本发票来了直接贴上就可以的

头像
快账用户3391 追问 2026-07-09 10:08

好的老师,请问我们公司所得税税负控制在多少合适

头像
齐红老师 解答 2026-07-09 10:08

这个没有具体的数字统计的

头像
快账用户3391 追问 2026-07-09 10:10

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2026-07-09 10:10

不客气祝你工作顺利

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好可以的!等成本发票来了直接贴上就可以的
2026-07-09
你好,同学,具体分录为
2022-03-04
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2023-06-09
你好请把题目完整发一下
2022-05-25
● 1.借原材料705000应交税费进项税额91450贷应付账款796450 ● ● 暖暖老师 解答2021-05-20 13:092.借生产成本1300000制造费用50000管理费用30000贷原材料1380000 ● ● 暖暖老师 解答2021-05-20 13:103.借制造费用5000管理费用3000贷银行存款8000 ● ● 暖暖老师 解答2021-05-20 13:114.借银行存款305100贷主营业务收入270000应交税费销项税35100 ● ● 暖暖老师 解答2021-05-20 13:11借主营业务成本60000贷库存商品60000 ● ● 暖暖老师 解答2021-05-20 13:115.借销售费用10000贷银行存款10000 ● ● 暖暖老师 解答2021-05-20 13:126.借财务费用500应付利息1000贷银行存款1500 ● ● 暖暖老师 解答2021-05-20 13:127借制造费用24000管理费用20000贷累计折旧44000 ● ● 暖暖老师 解答2021-05-20 13:138.制造费用金额合计是50000%2B5000%2B24000=79000 ● ● 暖暖老师 解答2021-05-20 13:13借生产成本79000贷制造费用79000 ● ● 暖暖老师 解答2021-05-20 13:149借库存商品209000带生产成本209000 ● ● 暖暖老师 解答2021-05-20 13:1410借营业外支出10000贷银行存款10000
2022-12-29
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×