
你好老师,建筑企业跨区域施工的话需要预缴增值税及相关税费。之前我们公司一直都是先在电子税务局填跨区域涉税事项报告,然后下载下来到外地施工地的税务大厅进行预缴税款,但是这样很成本太大了因为施工方和公司跨省距离特别远。我最近看到电子税务局上面就有增值税和附加税的预缴表,是不是我直接填这个增值税及附加税预缴表并直接在线上预缴税款就可以了?这样操作是不是就可以不用再填之前那个跨区域涉税事项报告然后也不用再去大老远的建筑施工地税务大厅预缴啥的了?
我们是生产企业 有二笔业务, 其中一个是买完卖,不是免抵退,是免税 ,进项税转出。 第二个是免抵退 生产完再卖,我在那第一笔免税业务,我开具完免税的发票 ,是不是免税金额不用手动,直接自动填写到增值税表上去? 附表和主表有需要手动填写的么?
老师,我们是一般纳税人,上游供应商给我们开具的纸质增值税专用发票找不到了,二联三联都找不到了,我可以直接从电子税务局发票查询,打印出来入账可以吗,没有发票章。不是数电,是纸质发票
老师,可以请教个问题吗?公司规定只允许员工坐高铁二等座,员工买了一等座的,公司报销了二等座的费用,在增值税申报表附表二的时候是按实际报销的金额填写吗?还是要按票面价格,再在下面做进项转出?
老师您好,请问进项发票可以计算抵扣的发票,像本公司员工取得的铁路发票、公路发票和电子客运行程单等,是直接计算完填在增值税纳税申报表附表(二)嘛?填哪里?
老师股东投5万中途退出,我要退他钱吗,我们费用已经超支了
铁路电子票可以直接入账嘛?不再增值税附表二填写并转出?
老师,我公司主营电梯销售、安装、维保业务,现自查预收款过大,查明原因6月集中开票金额过大,成本少,导致本期利润大,请问:我可以把已付未回票的预付款统计一下入账吗?借:成本 贷:预付 ? 等7月份以后到年末前把发票开回来直接贴到6月凭证后面,可以吗?
公司2026年01月没有生产,但是本月生产设备的折旧是计入到制造费用,还是管理费用?
汽车4s店缴纳印花税,是根据采购和销售的来算吗?,具体怎么算纳税额
您好 老师 企业转股 申报印花税 金额按什么申报呢
老师您好!请问2月份收到了增值税专用发票,我一直没抵扣,然后这张发票是2月份添置的固定资产的,那么3月到6月的折旧我该怎么办?放在6月份里一起补提行吗?
#提问,老师小规模纳税人增值税申报表里的应征增值税不含税销售额是看凭证的那个科目、怎么计算
一般纳税人,月底应交税费,应交增值税-进项税额和应交税费-应交增值税销项税额应该怎么处理?
企业打算捐款。需要通过什么渠道捐赠出去?企业捐款对公司账务如何处理?捐赠有什么税务政策可以节税?想知道报税相关的处理